你好,做其他应付款和短期借款,他两个是一样的,他们都是负债类的科目。

老师,公司做股转时,提交的报表中未分配利润过大,因为有一笔银行贷款30万造成,那这一笔贷款可以做在其他吗,就是不做短期借款了
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本,但是这次费用没有结算前,这笔费用的大人在我们公司借支了几万块,借给他的钱我往来摆的其他应收款个人,那我做这笔分录可以做成借:管理费用 贷:其他应收款/个人吗?然后一月份发票开过来,付剩余款项分录借:其他应收款/个人 贷:银行存款
还有一个问题不知道怎么弄,内账问题,公司有固定资产还款额,以前没有都还款付费,但是有一个月未付款,分录怎么和计提,怎么做都是不平衡,不用银行存款这样子出现流水少了,以前那个是这样子做借主营业务成本贷累计折旧借其他应付款贷银行这样子做了三笔,因为不是一个公司买,最后一笔就借主营业务成本贷累计折旧,我到过了不行,用其他分录做也不平衡,有的科目会一直挂着有。
请问老师,我们办公的地址是老板的房产,免租金的,现在税需要什么房产税和租赁税呢?怎么报?
老师,个体户在申报系统也显示小规模吗
老师,长沙打印社保申报缴费明细在哪里打印
当财务系统未验票额跟电子税务系统验票额对不上时应该怎么办
请问老师,企业为M级纳税人,可以享用残疾人就业政策么
老师,我们是物业公司,业主欠我们以前年度物业费,但我们当年度都已经确认增值税和企业所得税了,现在已经确定免了这两年的物业费了,这个账务和税务应该怎么处理呢?
老师工商年报里的社保信息中单位参加职工基本养老保险缴费基数,应该怎么填
您好老师,我想问下取得的雇主责任险专票还有劳务派遣专票的进项是不是都可以正常抵扣?
老师,公司本来打算申请高企的,25年做了一些研发费用,费用化,现在不申请了,我做25年汇算清缴也不申报研发费用加计扣除,那之前的要调账吗?
老师 我想我问下以公司名义购入的车 几年后转到股东名下要缴什么税吗
可以挂在其他流动资产吗
你好,不可以的,做到其他流动资产的话会出现负数。