你好; 是的; 对方支付多少款给你; 你开票多少金额给对方的; 预交的税费 和管理费是对方要扣除下来的; 你计入成本去

老师,您好。有问题请指教:我们是建筑行业,用的总公司的资质。现在总公司帮我们给对方公司开具发票323500元,我们提供进项发票291150元。总公司要向我们收管理费用。增值税:323500/1.09*9%=26711 附加税:26711*12%=3205.32 合计:29916.33元。我们退工的进项票291150/1.09*9%=24039.91 附加税:24039.91*12%=2884.79 合计:26924.7元。 应付总公司:增值税:29916.33-26924.7=2991.63 印花税:(323500+291150)*0.03%=184.4 企业所得税:323500*0.5%=1617.5 总计:4793.53元
老师,外经证开了后,就要预缴了吗?现在异地预缴,是直接在电子税务局里面操作预缴就可以吗?但是有个问题啊,我们是分包,预缴的时候,预缴增值税是怎么计算的?原则上开票的时候或者收款的时候就预交,是指的我们给甲方开具的发票或者甲方先给我们拨付的工程款的时候?由于我之前在过总承包建筑公司,预缴的时候还可以抵扣分包款。那现在这家公司是做专业分包的,预缴的时候,怎么计算预缴的税款?
老师,您好,我们公司借用总公司资质承包工程,现在甲方要求开具发票,总公司给我们开具79000元发票,办理外观证预缴税款16000元。(建筑服务预缴税款按2%交的。)我们给总公司提供成本票95%的,79000*95%=75050元,我们是给对方开具这些发票吗?那个预缴的税款16000元,在哪里扣除呢?老师,请老师指点
老师,我们借用总公司资质干项目,总公司给甲方开具790000发票,在外地办理外观证预缴税款16000元(这16000元是我扫码支付的,按2%预缴的),按建筑行业正常税负核算,我需要给对方开具多少的成本票?
老师,我们是建筑安装工程,用总公司资质接工程,总公司在外地,接的工程在本地,总公司给甲方开具发票是需要预缴税款16000,这16000交到税局后,还退回吗?请老师 帮我讲讲具体的流程
老师:早上好!想问一下,客户下了采购订单,产品也生产好了,但客户迟迟不让发货,达到半年以上未让发货,那收入要咋确认,对账时也没有核对,因为没有发货客户也不让对
老师,税己核,要怎么申请才能开票?
老师好,我们公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份开具一份专票9个点,2份普通发票是不可抵扣的3个点,请问我在选勾选抵扣进项发票的时候,能把专票的销项税额全抵扣了吗?这样增值税就只交普通发票的税额了
公司以前用的房子,是老板个人的,没有收租金,也没有开发票,现在公司想注销,会不会被检测出没有房产税的发票?注销前补开一张房产税发票,可不可以?房子今年3月份被老板卖了,房照已经不是老板的名了,想开前几年的租房发票,能开吗?
你好老师一个经营者用自己的名字注册了6家超市这样流水会不会过大 6家超市在同一个城市地址在不同的地方这样会不会有问题 比如每个户开发票金额每个季度大概是20万 还有有的银行账户每个月总进账100多万每个月付出去货款也有100多万 一般这6个个体户的不开票收入就进到一个公户里面了100多万也在这用这100多万付货款这样的流水在一年里过大吗?现在是核定征收的会不会给合并查账征收一小规模-般纳税人
老师,麻烦帮我发一份 个人所得税扣缴申报表啊,薪金申报那个表
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
预缴税款16000元,是我交的。老师,具体我给对方在开具多少金额的发票?预缴的,在哪里扣下来?没明白老师?
老师,您帮我屡屡这个具体的流程,感谢您
你好; 1. 你挂靠别人; 对方总部就会以总部名义去 跟客户开展业务; 客户支付款给总部 ; 总部 开票出去做收入结转成本 ; 2. 你要 让总部把款给你; 你就得开票给总部 ; 总部扣除了税费和管理费部分 的余额支付给你 ; 这个预交税费是你承担 支付给总部;总部去缴纳的吗
对,这16000元,是我自己交的,扫码支付的
我就是不明白具体,我应该给总公司开具多少金额的发票?那个预缴的税款,是在哪里扣除来?
你好1; 那你就 计入成本去 ;这部分是对方总部应该预交的; 实际也是你这部分成本的
那这个预缴的是怎么减出来呢?
你好; 你预交金额; 对方 总部支付你款的时候 不扣除这部分即可; 你 就 支付了 直接计入成本去
我自己已经交了16000的税金了。我在给对方开具95%的成本票75050,这些我自己也要缴税,那我是不是亏了吗?老师
你好; 那就得看你整体的税费 是不是很高;如果成本 费用大于了收入; 就是亏本
不是这意思老师,我是说我应不应该给总公司开具这些进项发票?外观证预缴税款16000,我还要给对方开具95%成本票,税的差额部分我们还要补交,这个操作对吗?
不要点击催问 ;看到会及时回复你的; 要开票的; 你要开票给总部; 总部支付款给你 ; 是的