你好; 是的; 对方支付多少款给你; 你开票多少金额给对方的; 预交的税费 和管理费是对方要扣除下来的; 你计入成本去
您好,请问我们公司提供异地建筑服务用简易计税方法开出去普票三个点的工程款发票,我们是承包方,对方分包方也会给我们开一样金额的三个点工程款普票给我们,我们公司在外地预缴的话是按几个点交的?分包方开给我们的发票怎么抵减?
请问,我们是具有劳务资质的建筑公司,现在有个人挂靠我公司承接劳务分包合同,收到一笔预付款未开发票,需要预缴增值税吗?如向甲方开票是开工程劳务还是工程款?挂靠人想用他自己的公司开劳务票给我们做成本可以吗?
老师,有个问题请教您。我是建筑公司,按合同约定,质保期内,工程质量有问题,维修费是承包方(我公司)维修,因我公司没有维修,发包方(甲方)代我们维修6万元,维护方又把发票开给了发包方(甲方),本次我公司请款10万元,开具了全额发票,发包方在我司工程款中扣除了6万后,实际拨款才4万,发包方扣除的6万,是否可以开具发票给我司入账,税法怎么处理这个问题呢?没有发票,我司入不了账?
老师,您好。有问题请指教:我们是建筑行业,用的总公司的资质。现在总公司帮我们给对方公司开具发票323500元,我们提供进项发票291150元。总公司要向我们收管理费用。增值税:323500/1.09*9%=26711 附加税:26711*12%=3205.32 合计:29916.33元。我们退工的进项票291150/1.09*9%=24039.91 附加税:24039.91*12%=2884.79 合计:26924.7元。 应付总公司:增值税:29916.33-26924.7=2991.63 印花税:(323500+291150)*0.03%=184.4 企业所得税:323500*0.5%=1617.5 总计:4793.53元
老师,外经证开了后,就要预缴了吗?现在异地预缴,是直接在电子税务局里面操作预缴就可以吗?但是有个问题啊,我们是分包,预缴的时候,预缴增值税是怎么计算的?原则上开票的时候或者收款的时候就预交,是指的我们给甲方开具的发票或者甲方先给我们拨付的工程款的时候?由于我之前在过总承包建筑公司,预缴的时候还可以抵扣分包款。那现在这家公司是做专业分包的,预缴的时候,怎么计算预缴的税款?
老师如果一次确认收入是不是要把销售单和银行回单一起做为附件,不能只以银行回单做附件,如果分步确认是不是先根据销售单做附件做应收账款,贷主营业务收入,再根据银行回单做借银行存款贷应收账款
资产负债表不平是因为我把实收资本调平了
老师以前期间认证的发票 ,还能查到明细吗
首单首笔出口退税 :在纳税人累计申报应退税未超过限额前,可先行按照规定审核办理退税再进行实地验看。 这句话里 未超过限额前 限额是多少?
请问怎么能联系上老师,我想做表
个人独资企业,目前账户钱不够,不够发,要不要继续给法人做工资,,有没有什么影响,前边一直有发
老师抖音平台的收入究竟记哪里,我看之前会计咋记的是应收账款,究竟记应收账款还是货币资金还是其他应收款
被单位辞退有什么补偿?补偿具体标准是什么?
老师你好,我想问一下单位统一给员工汇算个人所得税怎么操作。谢谢。
老师,您好,2024年企业所得税汇算清缴申报前的风险检测功能是取消了吗?申报前怎么没有
预缴税款16000元,是我交的。老师,具体我给对方在开具多少金额的发票?预缴的,在哪里扣下来?没明白老师?
老师,您帮我屡屡这个具体的流程,感谢您
你好; 1. 你挂靠别人; 对方总部就会以总部名义去 跟客户开展业务; 客户支付款给总部 ; 总部 开票出去做收入结转成本 ; 2. 你要 让总部把款给你; 你就得开票给总部 ; 总部扣除了税费和管理费部分 的余额支付给你 ; 这个预交税费是你承担 支付给总部;总部去缴纳的吗
对,这16000元,是我自己交的,扫码支付的
我就是不明白具体,我应该给总公司开具多少金额的发票?那个预缴的税款,是在哪里扣除来?
你好1; 那你就 计入成本去 ;这部分是对方总部应该预交的; 实际也是你这部分成本的
那这个预缴的是怎么减出来呢?
你好; 你预交金额; 对方 总部支付你款的时候 不扣除这部分即可; 你 就 支付了 直接计入成本去
我自己已经交了16000的税金了。我在给对方开具95%的成本票75050,这些我自己也要缴税,那我是不是亏了吗?老师
你好; 那就得看你整体的税费 是不是很高;如果成本 费用大于了收入; 就是亏本
不是这意思老师,我是说我应不应该给总公司开具这些进项发票?外观证预缴税款16000,我还要给对方开具95%成本票,税的差额部分我们还要补交,这个操作对吗?
不要点击催问 ;看到会及时回复你的; 要开票的; 你要开票给总部; 总部支付款给你 ; 是的