你好,学员,题目不完整的
大华公司2021年11月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:10.11月12日收到恒昌公司发来乙材料,增值税专用发票上列明的货款为100000元,增值税额13000元,不足款项尚未支付。11.11月15日,以银行存款向恒昌公司补付不足款项。12.11月15日生产车间为制造A产品领用甲材料60000元,为制造B产品领用乙材料80000元,车间一般消耗领用丙材料6000元。管理部门一般消耗领用丙材料8000元。13.11月15日收到西南公司前欠购货款及税款234000元,存入银行。14.11月15日向天华公司销售A产品一批,货款50000元,增值税率13%,以银行存款为对方代垫运费2000元,产品已发出,款项尚未收到。该批产品的成本为40000元。15.11月15日购入不需安装设备一台,价款100000元,增值税额13000元,款项以银行存款支付。16.11月15日以银行存款100000元购入一专利技术。17.11月20日用银行存款支付业务招待费2000元。18.11月28日李强出差回来,报销差旅费6500元,不足款项以现金补付
1日,收回前欠货款35100元,款项已存银行。2、2日,购入甲材料一批,价款50000元,进项税额6500元,运费500元,增值税45元,款项尚未支付,材料已验收入库。3、3日,厂部张平预借差旅费1500元,以现金支付4、4日,基本生产车间领用甲材料一批,共计46800元,其中用于A产品生产32000元,B产品11000元,车间一般消耗3800元。5、5日,以银行存款8190元偿还前欠材料款。6、6日,以现金1200元支付厂部购办公用品款。7、9日,向银行借人利率6%,期限为90天的短期借款50000元。8、11日,购进不需安装的机器一台,买价60000元,支付运费500元,进项税额7800元,均以银行存款付讫。9、13日,张平出差归来,报销差旅费2460元,不足部分以现金补付。10、15日,销售材料,价款100000元,税款13000元,款项已收妥并存人银行。11、17日,以银行存款支付广告费2800元。12、21日,销售产品280000元,货已发出,款项尚未收到,产品增值税税率均为13%。13、31日,分配本月工资费用56000元。其中,A产品生产工人
36.12月20日,用银行存款购买办公用品5000元。37.12月21日销售A产品50台,每台价值2000元,增值税13000元,收回80000元货款已存入银行,剩余货款尚未收到。38.12月23日,收到一笔捐款100000元,款项已存入银行账户。39.12月24日,支付车间水电费50000元,支付销售部门水电费20000元。40.12月30日,到仓库领用甲材料一批,价值8000元,用于产品生产。41.用银行存款偿还前欠货款50500元
2、3日,收到甲投资单位投入新机器一台,价值180000元。3、5日,从仓库领用28000元甲材料,其中,生产A产品耗用18000元,车间一般耗用10000元。4、6日,购进甲材料200吨,买价20000元,进项增值税为2600元,全部用银行存款支付,材料已入库。5、9日,收到前欠货款500000元,存入企业开户银行。6、11日,销售一批A产品,售价32000元,增值税销项税额4160元,款项未收到。7、12日,以银行存款3000元支付产品广告费用。
2、3日,收到甲投资单位投入新机器一台,价值180000元。3、5日,从仓库领用28000元甲材料,其中,生产A产品耗用18000元,车间一般耗用10000元。4、6日,购进甲材料200吨,买价20000元,进项增值税为2600元,全部用银行存款支付,材料已入库。5、9日,收到前欠货款500000元,存入企业开户银行。6、11日,销售一批A产品,售价32000元,增值税销项税额4160元,款项未收到。7、12日,以银行存款3000元支付产品广告费用。
公司是实际是做跨境电商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通过香港公司在跨境电商平台售卖,有些货物是正常报关做退税, 一小部分是用香港公司下单给供应商,买单出口。 我想问一下 ,用香港公司下单给供应商,买单出口, 对于我这边有什么风险?
开了公司,公司电表有部分租客用了,电费全开到我公司名下,年收入二十多万,电费却有7万多,销售的实际应是2万多,已本公司全抵扣了,不想做进项税额转出,现怎样做24年年报
群里有个文件打不开,问了几天了,这个不能重新发一遍吗
对第二个分录不明白,对多的一万元预计负债,贷方为什么是用了库存商品减少一万?科目怎么会用到库存商品?
老师想问一下,如果货款已经支付,但是确认没办法取得发票了,这个挂在往来的货款要怎么平
实缴注册资本金,会计不按当月的注资金额缴纳印花税,说一年缴纳一次,是这样的吗
老师想问一下,公积金上个月漏扣了,这个月补扣的话需要缴纳滞纳金吗?
老师我公司之前会计23年做账出现负库存,没有进项只有销项,也没有暂估,是直接结转成本了,后续也没有进票入账了,这样情况怎么做账务处理怎么做汇算调整,调整后怎么还需要处理报表或者其他相关调整吗[感谢][感谢]
请问开户行可以变更吗?需要准备哪些资料?
老师,年底费用暂估入账的,次年来票最迟什么时候要重新入账