你好 10、以银行存款支付银行承兑汇票手续费300元。 借:财务费用,贷;银行存款 11、以银行存款支付车间劳动保护费1100元。 借:制造费用,贷;银行存款 12、以现金支付职工防暑降温费6000元。 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:库存现金 13、以银行将款支付下年度厂部固定资产财产保险费4600元,生产设备保险费5300元. 借:预付账款,贷:银行存款 14、以银行将款激纳本月增值税6000元,上月增值税8000元。 借:应交税费,贷:银行存款 15、以银行将款支付经营租, 借:制造费用,贷:银行存款 18、以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。 借:营业外支出,贷:银行存款 19、摊销本月负担的车间固定资产修理费1900元。 借:制造费用,贷:长期待摊费用 20、以银行存款支付专设销售机构人员的工资15000元 借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款

1.以银行存款支付产品展览费用2000元,增值税率6%,增值税120元;电视台广告费30000元,增值税率6%,增值税1800元。2.计提本月短期借款利息2900元,长期借款利息9500元(其中:应计入在建工程3000元)。3.以银行存款捐赠“希望工程”50000元。4.以银行存款购买印花税票1200元。5.从银行提取现金支付离退休人员工资8800元,离退休人员医药费300元。6.以银行存款订阅下年度报刊杂志费4800元,增值税率9%,增值税432元。7.以现金支付职工生活困难补助费3000元。8.以现金购买零星办公用品800,增值税率13%,增值税104元。9.以银行存款支付各项税收罚款及滞纳金4600元;10.以银行存款支付银行承兑汇票手续费300元。11.以银行存款支付车间劳动保护费1100元。12.以现金支付职工防暑降温费6000元。13.以银行存款支付下年度厂部固定资产财产保险费4600元,生产设备保险费5300元。14.以银行存款缴纳本月增值税6000元,上月增值税8000元。
15.以银行存款支付经营租入厂部用房的改良工程支出20000元,该用房租期2年。16.计提本月固定资产折旧8900元。其中:车间用固定资产折旧6900元,行政管理部门用固定资产折旧2000元。17.计提本月坏账准备300元,存货跌价准备4000元,固定资产减值准备6000元。18.以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19.摊销本月负担的车间固定资产修理费1900元。20.以银行存款支付专设销售机构人员的工资15000元。1.根据上述经济业务编制会计分录;2.计算企业当月的管理费用、销售费用、财务费用。
16.计提本月固定资产折旧8900元。其中:车间用固定资产折旧6900元,行政管理部门用固定资产折旧2000元。17.计提本月坏账准备300元,存货跌价准备4000元,固定资产减值准备6000元。18.以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19.摊销本月负担的车间固定资产修理费1900元。20.以银行存款支付专设销售机构人员的工资15000元。
16.计提本月固定资产折旧8900元。其中:车间用固定资产折旧6900元,行政管理部门用固定资产折旧2000元。17.计提本月坏账准备300元,存货跌价准备4000元,固定资产减值准备6000元。18.以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19.摊销本月负担的车间固定资产修理费1900元。20.以银行存款支付专设销售机构人员的工资15000元。
1.目的:练习费用的核算。 2.资料:浙江宏华股份有限公司为增值税一般纳税人,2020年12月发生如下交易或事项: (1)以银行存款支付产品展销费4000元,增值税税额240元。 (2)以银行存款对外捐赠50000元。 (3)银行转账支付退休人员工资12000元,退休人员医药费500元。 (4)以现金购买零星办公用品800元,增值税税额104元 (5)以银行存款支付银行承兑汇票手续费30元,增值税税额1.8元。 (6)以银行存款支付专设销售机构人员的工资20000元。 (7)以银行存款支付车间劳动保护费2000元,增值税税额260元。 (8)以银行存款支付车间固定资产修理费1800元,增值税税额234元。 (9)以银行存款支付租入厂部用房的改良工程支出30000元,该用房租期3年(不考虑相关税费)。 (10)结转随产品销售不单独计价的包装物成本800元。 3.求上述资料,编制宏华公司的会计分录(以上业务均取得增值税专用发票)。
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录