同学你好 你可以暂估成本
我想问下 我们的货出库了 然后结转了成本 但是成本进账发票没收到 这个账务怎么处理呢
老师,就是我们公司这个月做的项目,就是我们先开票出去了,但是成本票没进来,我们就先暂估成本,但是我们不确定进账票来的时候是多少,那如果暂估多了或者少了,到时候帐务上怎么处理?
老师好:请问我单位销售3000多元货物,购入时是不含税进来的对方没给开票,没有进项,可我单位是含税卖出去的,也有成本,但没有票,这种情况下我怎么结转成本呢?
老师,请问下项目上开出发票但成本没进来,我这边收入就高,成本不够,这种怎么处理呢
老师,请问下商品已经卖出去了开了发票,但是进项没有进来,结转成本怎么做账务处理
注册资本100万 股东打款150万 超过的50万要怎么做账
请问印花税实际报税中,这个减免税额表在哪里?应税凭证名称,是写记账凭证的名称吗?比如记字1号凭证?
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税和房产税?
老师,本年资产负债表的未分配利润的期末减去期初就等于利润表的本年累计是吗
客户的销售单据名称是否需要和开票单位名称保持一致
老师,设备的折旧费入制造费用的,像过磅和环保这种设备是不是不应该计入制造费用入生产成本
公司6月份升为一般纳税人,5月开进来的专票,6月能抵扣吗
老师您好,5月份新成立的公司,季末资产是0.2万元,在填写所得税申报表的时候,季初是写0吗?季末写0.2,人员呢,五六两个月份给法人一个人申报着个税,季初写零? 目前这两个月没有收入,只产生了管理费用工资,利润表内收入成本是零,利润总额是负数,提示低风险,继续申报就可以吗
老师我老板叫我兼一下他的一个停产企业的税务申报工作,6月份做了零申报,但在做季度财务报表申报时发现前面会计申报的财务报表数据和会计做账的财务报表期末数和年初数都不一致,差距太大,我不知道怎么继续申报了,一般不是要和财务软件里的报表数据一致吗?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的报表数据填写吧?
老师,我在桌面上Excel表里把逾期天数用公式设定好,然后上传到企业微信文档里,隔天再打开企业微信文档,为什么逾期天数不更新呢?同样桌面上的可以更新
暂估也要资料是吧
同学你好 对的 有入库单之类的
老师有沒得开了票做预收的呢
开的发票不是正式发票吗
是正式的
同学你好 那你直接计入费用呀
老师,我是说开出去的是正式的收入票可以做预收不呢
同学你好这个不可以的
那只要开出去了就只能确认收入了哇
同学你好 对的 直接确认收入就可以了