你好,实际有自己加工生产吗?货物已经发出去了吗?如果有的话, 借生产成本贷原材料, 借生产成本贷应付职工薪酬工资、制造费用, 借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品。

我公司是建材公司,有时候卖的是购进的具体的商品,我购进就借库存商品,结转成本就主营业务成本,贷库存商品,但是有时候又够劲的材料加工成商品没出去,这个怎么做账呀,怎么结转成本呀
我们公司想申请高企,但是20年的账没有做研发这一块儿,材料结转到成本了,但是有些月份的材料没有结转(没有销售),再库存商品里面,然后怎么做账呢?
老师销售货物收入8000元 货已发但是发的这些货库存没有登记是多出来的 我这边应该怎么做账呢
我这边是代账公司,是做加工服装的,有销售收入,但是这边没有库存商品登记!但是有买的原材料,怎么结转成本呢!还是挂应付账款
我这边是代账公司,是做加工服装的,有销售收入,但是这边没有库存商品登记!但是有买的原材料,怎么结转成本呢!还是挂应付账款
一个项目跟政府合做的,专项应付款,发票开了未收到款,这个账怎么做?
老师 季度财务报表 是申报12月利润表本年累计金额 还是 本月金额
销售设备,预收款30%,开始生产,提货款30%,发出货物,验收款30%,验收合格开票,质保金10%。这种情况的纳税义务发生时间为什么时候???一样是发出货物的时候吗?
老师12月的工资计提借:管理费用-职工薪酬贷:应付职工薪酬-职工工资。这么做可以吗?这个钱数是没扣个税、社保、公积金个人部分的钱。需要把社保公积金个人部分单独列出来吗?
老师,有几个付款的客户好久了也没开票过来,我怎么平账呀,用现金可以吗
现阶段小微企业所得税税率
卖给国外的设备,合同金额200万,已收到回款200万,开普票,确认收入是200万还是200/1.13 万?
请问老师,单位报销供暖费,凭票报销的,需要申报个税么?
应收账款借方负数报表里做入哪个科目
进项税转出了,还可以转回来吗