实际有自己加工生产吗?货物已经发出去了吗?如果有的话, 借生产成本贷原材料, 借生产成本贷应付职工薪酬工资、制造费用, 借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品

请问老师,建筑公司购进了建筑材料全部用于工程施工了但是又开了销售建材的票 购进的和卖出的还不是对应的 这也是个新公司没有库存商品 这销售该怎么做账呢?怎么结转成本呢?
我公司是建材公司,有时候卖的是购进的具体的商品,我购进就借库存商品,结转成本就主营业务成本,贷库存商品,但是有时候又够劲的材料加工成商品没出去,这个怎么做账呀,怎么结转成本呀
我们公司想申请高企,但是20年的账没有做研发这一块儿,材料结转到成本了,但是有些月份的材料没有结转(没有销售),再库存商品里面,然后怎么做账呢?
老师销售货物收入8000元 货已发但是发的这些货库存没有登记是多出来的 我这边应该怎么做账呢
我这边是代账公司,是做加工服装的,有销售收入,但是这边没有库存商品登记!但是有买的原材料,怎么结转成本呢!还是挂应付账款
老师,公司的实收资本是慢慢分次实缴的,到12月底时,已实缴了一部份资金,我按次先把实缴的这部分的印花税先交了,后面如果再有实缴到时再申报,这样操作可以吗?
老师你好,我们公司有个返聘的,但是医保大病救助18元,缴纳个税,请问老师能不能在个税里面填呀?急急
公司注销 没有业务 就有几千块钱的工资 和10000元的其他应款,需要都结清才能注销嘛
公司一般纳税人加小规模一共10几家,用一个IP地址申报增值税、开票、企业所得税,个税,是不是容易被监控。那为什么代理记账的可以
你好 老师 长期待摊费用一般什么时候开始摊销 装修估计2-3年 中途有开票的情况 三四百万的装修费
请问老师,同两个股东有两家公司,现在还有一个公司准备不生产产品了,都到一个公司生产了,那资产能不能合并,账务上应该要怎么弄?
请企业招用登记失业半年以上的,减免的7800元增值税请问如何进行账务处理
老师,一批电脑固定资产是2024年11月26日验收,12月10日开的发票,什么时候是入账日期?
工会经费去应付职工薪酬的借方值,还是贷方值
请问老师,客户自己提供了一款主材,其他都是我们提供,这种情况如何签合同,对账,开票!发票开产品,不是加工,如何体现产品金额不含材料款?