你好,这个房屋过户到了你单位的名下还是直接过户到了个人的名下?

老师您好,我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资,那个公司倒闭了,我这边想要把钱给那边的一个员工,但是不想交个税,也不给他交五险一金,在我们公司这里,怎么入账?以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销,这个应该怎么处理,是给上级公司的员工报销,他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理?
老师好 我们是非盈利组织,是银行协会,省上给我们一笔员工的考试费用,已经转到我们的对公户了,但是出纳因为现金还有,这笔款项也不多,就用现金发放给员工了,就是在对公户上这笔款并没有取出来,那我怎么处理呀这个账务呢,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢。
对方公司没现金给我们,就给了一套房抵给我们,正好我们员工需要这套房,我们就卖给我们员工了,员工一次性拿不出房款,公司每个月在工资里扣,不计任何利息只扣本金房款这个怎么进行账务处理呢?
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
老师,你好,我想问一下,我们公司给员工租一套房子作为员工宿舍用。由于是公司违约,提前不租了,本来是五月底到期。房东说我们公司违约在先,押金不退。但是这笔押金没有取得发票,我入账该怎么处理呢?需要什么原始凭证呢?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
员工的名下
借应付职工薪酬工资, 贷应收账款对方企业 每次扣款做这个,然后出一个委托书,对方企业委托个人付款的。
老师,不应该是分批做账务处理吗,一个是我们收到对以房产抵货款,一个是我们把房子卖给员工,老师你这样写的我不是很理解
对的,是的,每次都需要做的,按月做,一直到收回来。
但是老师,前面那个环节怎么做呢,我感觉主要是前面那个环节不知道怎么处理,这个挂往来好处理呀,
借应收账款,对方企业贷主营业务收入、应交税费, 借管理费用工资贷应付职工薪酬工资前面就是写完整的。
你这个写的是计提工资的分录,我想知道整个两环节的账务是怎么处理,麻烦老师指点下,谢谢。
借应收账款贷主营业务收入应交税费,这个理解吧,应收账款是对方企业欠了你的钱。
后按月计提工资,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,然后发工资的时候借应付职工薪酬工资贷应收账款,对方企业具体在哪里还不明白。
能理解。那这其实整个就是按照常规的收入确认,工资也是正常的处理,我之前以为需要按照固定资产来核算
不过还是不对吧,我们又不是房地产行业,我们是卖门锁的,这个怎么可以确认为主营业务收入呢
你做不了固定资产,这个又不在你单位的名下。