你好,这个房屋过户到了你单位的名下还是直接过户到了个人的名下?

老师好 我们是非盈利组织,是银行协会,省上给我们一笔员工的考试费用,已经转到我们的对公户了,但是出纳因为现金还有,这笔款项也不多,就用现金发放给员工了,就是在对公户上这笔款并没有取出来,那我怎么处理呀这个账务呢,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢。
对方公司没现金给我们,就给了一套房抵给我们,正好我们员工需要这套房,我们就卖给我们员工了,员工一次性拿不出房款,公司每个月在工资里扣,不计任何利息只扣本金房款这个怎么进行账务处理呢?
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
老师,你好,我想问一下,我们公司给员工租一套房子作为员工宿舍用。由于是公司违约,提前不租了,本来是五月底到期。房东说我们公司违约在先,押金不退。但是这笔押金没有取得发票,我入账该怎么处理呢?需要什么原始凭证呢?
我们是一个房地产公司,对方代理公司为我们公司提供资质,我们公司为他们购买了三个月的社保,社保这块的账务我按照公司员工的正常账务走的,现在对方公司要开发票给我们,请问这个怎么开呢?合同里也体现了说他们公司全额承担社保,这个社保部分怎么办呢
残疾人救业保障金入账时,借 管理费_残保金 贷 方记入什么科目?
24年12月发票税率开错了,增值税做了免税(本来是不应该免税的)。25年1月红冲后,重新开票,税率选对了5%应该全部交税。。 应该怎么填增值税申报表
请问这个需要在年报中调整么?
要汇算清缴了,公司缺12万的暂估发票,可是现在实在没有费用发票了,可以现在冲红25年开过的发票吗?
老师,去年有一张发票是抵扣的了,后来才发票销售方的名称跟我们付款出去的公司名称对应不上,后来叫卖方重新冲红后重开了正确的公司抬头发票,这个怎么入账?
老师,请问一下要缴纳个税的公司,怎么做计提发放分录了我12月工资19800 个税457.73 咋做分录
@郭老师,我们生产设备,已经销售了,收入和成本已经确认,但是今年客户让拉回来整改,请问这部分整改的费用计入什么科目?其中会涉及到继续领用材料和人工,还有劳务和低值易耗品劳保用品的消耗,如何账务处理?这个整改的金额比较大,请具体写一下实操中比较合理的账务处理
老师,当评估的财务报表层次重大风险属于高风险水平时,CPA拟实施进一步审计程序的总体方案往往更倾向于综合性方案还是实质性方案?
农业公司后入的果树,后期销售免税吗?开发票时 大类怎么选择
关联交易报告表中关联交易信息表没有体现数字,请问是否是一定要把相关的明细表勾选出来,让关联交易信息表有金额体现?
员工的名下
借应付职工薪酬工资, 贷应收账款对方企业 每次扣款做这个,然后出一个委托书,对方企业委托个人付款的。
老师,不应该是分批做账务处理吗,一个是我们收到对以房产抵货款,一个是我们把房子卖给员工,老师你这样写的我不是很理解
对的,是的,每次都需要做的,按月做,一直到收回来。
但是老师,前面那个环节怎么做呢,我感觉主要是前面那个环节不知道怎么处理,这个挂往来好处理呀,
借应收账款,对方企业贷主营业务收入、应交税费, 借管理费用工资贷应付职工薪酬工资前面就是写完整的。
你这个写的是计提工资的分录,我想知道整个两环节的账务是怎么处理,麻烦老师指点下,谢谢。
借应收账款贷主营业务收入应交税费,这个理解吧,应收账款是对方企业欠了你的钱。
后按月计提工资,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,然后发工资的时候借应付职工薪酬工资贷应收账款,对方企业具体在哪里还不明白。
能理解。那这其实整个就是按照常规的收入确认,工资也是正常的处理,我之前以为需要按照固定资产来核算
不过还是不对吧,我们又不是房地产行业,我们是卖门锁的,这个怎么可以确认为主营业务收入呢
你做不了固定资产,这个又不在你单位的名下。