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老师给车间工人上的商业保险(意外险),每人每年2850元,没有发票怎样做分录呢,需不需要摊销,怎样写分录?

2022-11-22 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-22 11:25

借预付账款贷银行存款。借制造费用贷预付账款。 可以分摊的。

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快账用户7488 追问 2022-11-22 11:33

如果人数多,资金额比较大,一次计入制造费用,当月成本会比较高,不摊销成本是不是就不准确了

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齐红老师 解答 2022-11-22 11:37

好,所以说最好是分摊了,分摊分录写完了看一下。

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相关问题讨论
借预付账款贷银行存款。借制造费用贷预付账款。 可以分摊的。
2022-11-22
您好,出险后及时联系保险客户经理,提供资料就可以赔付。 1、发生保险事故时,企业一般会先行垫付费用:借:其他应收款-保险公司,贷:银行存款; 2、企业收到赔偿款后,借:银行存款,贷:其他应收款-保险公司 3、赔偿款项大于企业先行垫付时,借:银行存款,贷:营业外收入; 4、赔偿款项小于企业先行垫付款项时,借:管理费用,贷:其他应收款-保险公司
2023-11-02
个税按应发 4000 元申报,扣款 40 元不税前扣除。 分录(物业行业) 付全年保费 借:预付账款 4500 贷:银行存款 4500 计提工资 借:主营业务成本 64000 贷:应付职工薪酬 — 工资 64000 扣员工保费 借:应付职工薪酬 — 工资 640 贷:其他应付款 640 按月摊销保费(月均 375) 借:其他应付款 375 贷:预付账款 375 发放工资 借:应付职工薪酬 — 工资 63360 贷:银行存款 63360 扣款与实缴差额挂往来即可,无需调整。
2026-06-09
支付全年意外险 借:预付账款 - 意外险 4404 贷:银行存款 4404 计提当月工资 借:主营业务成本 64000 贷:应付职工薪酬 - 工资 64000 发放工资、代扣保费 借:应付职工薪酬 - 工资 64000 贷:银行存款 63632.96 贷:预付账款 - 意外险 367.04 备注 月均保费 367 元,代扣合计 367.04 元,差额 0.04 元可转入营业外收入或次月微调扣款。 个税:个人承担的意外险不得在工资薪金税前扣除。
2026-06-09
您好,员工意外险个税按应发工资4000元申报,个人承担部分不得税前扣除。 全年保费4500元,16名员工每人每月扣22.94元,月合计扣款367元,全年扣款4404元,差额96元由公司承担, 完整账务处理如下:支付全年保费,借:其他应收款—代付员工保险 4500 贷:银行存款 4500;每月计提工资,借:主营业务成本—工资 64000 贷:应付职工薪酬—工资 64000;每月发放工资并扣款,借:应付职工薪酬—工资 64000 贷:其他应收款—代付员工保险 367 贷:银行存款 63633;可每月分摊差额,借:主营业务成本—福利费 8 贷:其他应收款—代付员工保险 8,也可年末一次性处理差额,借:主营业务成本—福利费 96 贷:其他应收款—代付员工保险 96; 公司承担的意外险支出,企业所得税汇算清缴需做纳税调增。
2026-06-09
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