你好,你开的是什么业务的发票?
我有个刚成立的印刷公司,本来是小规模纳税人,但现在老板接了一笔业务,对方要我们公司开增值税发票才能入帐,而我们是小规模纳税人,就是找税务开专用增值税发票也只能抵扣一个点是吧,所以老板到税务局申请了一般纳税人,我就是想问刘老师你,一般纳税人是每个月增值税都要申报的,那我公司只有销售的增值税发票开出,而没有购入的增值税发票,那销项税没有进项税抵扣,我十一月增值税怎么申报呢?每个月能否象征性的交点款可以吗
老师,请问一下个体户没有开票,什么费用发票也没有。就是除了老板的工资每个月申报4000 9月成交开票申报的。那么这个4000*4=16000 需要填写成本费用这里嘛?还是不需要填写吖?好像个体户老板的工资不允许扣除,只有员工才能扣除的是嘛
老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
老师,请问一下我们是能源有限公司一般纳税人,1-10月开票5万,一个员工, 利润表的主营业务成本空白的,管理费用工资就申报一个老板。那么这个利润表的成本没有可以的嘛?没有进项抵扣。每个月交税
老师,我们是保洁公司,以前是小规模纳税人,所以交的税也不多,一年才两三万,今年强制转为一般纳税人了,一个月就得交两三万的税,我们这个行业成本主要来自于人工,没有什么进项没法抵扣,想问问有没有什么合理合法的办法能少交税?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
渠道费的发票
那你的房屋租金、水电费、人工费,这个就属于成本,你这样的话会被认为虚开发票。
人工就是老板的工资。租金水电 自己的房子。还有很多客户租金水电 都拿不到发票的
没发票的,你账上以实际有业务的,你可以做汇算清交在调整就是了,你这样的话会被认为虚开发票的。
但是那些就算调增,调减后,也是做费用科目,不是主营业务科目 影响利润表的成本吧,是麽
调增之后增加你的利润,不允许抵扣了。
账上还是不变,账上不需要调整的,这个是实际业务。
但是账上也不是做主营业务吖,应该没关系吧?相当于利润表成本这块完全没有,都是费用了
没有进项抵扣,其他的都是费用,人工只有老板一个,我也做了费用了
你好 你自己决定就可以了