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老师,2021年公司收到一张专票并认证抵扣了,今年税务局给了一个跟票管的通知,说这张发票有问题,我该怎么处理

2022-11-22 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-22 11:50

进项税转出,然后这个成本纳税调增

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快账用户7294 追问 2022-11-22 11:51

为什么要进项税额转出,这是正常发生的业务,是不是对方公司把这张发票开红字了,所以才出现税务提示

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齐红老师 解答 2022-11-22 14:40

你抵扣了,也要你这边开具红字发票信息表啊

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进项税转出,然后这个成本纳税调增
2022-11-22
你好,那等于你去年做账时价税合计入账的
2022-04-20
你好,学员,这个发票是不是有问题。不能抵扣
2023-10-24
您好,要去大厅更正申报202103增值税申报表(202103申报表有留抵就不用补交税),和2021年度所得税汇缴申报表,这个发票的成本费用也不能扣除的,如果没有亏损要补交所得税
2023-10-25
你好。把原来的分录红冲,报表进项税额转出 再按发票做账。
2021-02-08
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