借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款

老师,你好。挂靠公司缴社保,会计做账时做了工资,但实际是没有发的,同时该员工在其它公司也有劳务发放,现在总额超过了纳税标准,那现在个人缴税这块怎么处理呢?可以修改19年的工资吗?挂靠公司缴社保,会计做账时做了工资,但实际是没有发的,同时该员工在其它公司也有劳务发放,现在总额超过了纳税标准,那现在个人缴税这块怎么处理呢?可以修改19年的工资吗?
老师,我们公司端午节发放了现金福利给员工,然后报个税的时候这一笔钱也是有计入工资收入的,那我做账该怎么做?
老师您好,给员工补缴社保的会计分录怎么做呀,当时工资里面没扣除没计提,在最后一个月扣除的,公司交的时候个人的也代缴了,还有滞纳金,要做几个分录呀
老师,在发放工资的时候,个税没有扣除,公司也缴纳了个税,事后员工现金给的公司,那这个我要怎么做账呢
老师,我们公司发工资都是老板转公司的账直接到自己卡里,然后转账给员工,那么我做账的时候也是先计提工资,下个月发放的时候就用库存现金吗?个税扣除后一起记账还是单独记账呢?谢谢
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,我现在应该怎么做比较合适
老师,请教一个问题,有个分公司在10月开了票,有进项税,之前一直是汇总申报,接手后今天去办理取消汇总增值税申报,做10月申报,分公司的进项税如何处理?
老师 咨询一个问题。一个客户,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期间A公司有欠款,欠款的销售发票还没开给对方。现在客户A公司要注销了,重新成立新公司B,重新与B公司签合同与B合作了。A与B法人也不相同。为了保证跟A合作期间的欠款回收安全性。现在需要做些什么呢?跟A合作未开的欠款发票需要全部开出来吗?
老师,这个不通过应交税费应交个人所得税科目了嘛
发工资能过就行借:应付职工薪酬**贷:银存,其他应收款,应交税费-个人所得税
老师,有点不明白这个分录
本来是要少付税款的,多付了税款借:其他应收款,贷银行存款
其他都是与平时一样的分录
也可发工资时合并 发工资能过就行借:应付职工薪酬**10000借其他应收款-税款1000贷:银存10000, 应交税费-个人所得税1000