同学你好 1.差额部分可以开专票 2.差额部分开专票 3.填写附表三哦

老师,请问小规模增值税申报表提示“主表第1列第18栏和第2列第18栏本期应纳税减征额之和应等于附表五减税项目第4列减税额合计值”。原本3%税率开票直接选择1%税率,减征2%,5月交了税控器具服务费280,是否可以放在本期递减?
老师 1.开票时候 若选择了差额计税的按钮,是不是只可以开普票?1、要 选择全额开票,就只能选择专票?3.差额计税填写申报,主表第1栏次不是>= 2+3栏次这规律是吗、而非差额计税 才等于,理解是吗
老师好,小规模季报,开了专票3个点,还有普票合计未超30万,我填报表增值税的时候,1栏填3个点的专票不含税销售额,普票部分第10栏是要减掉这个专票部分的不含税金额吗
老师们好,本企业为建筑公司,我想请教下,公司是一般纳税人,选择的是一般计税,在外地预缴2%的增值税,有劳务分包,(问题1:如果公司选择差额交税,比如:本次开票100万元,其中有劳务分包60万元,那么假设选择差额交税的话,本次我只需要交40万元的2%的增值税)。(问题2:假设本公司不选择差额交税,按开票100万元全额预交2%的增值税)。我想问的是这两种方式,那一种方式能节税?
1.一般纳税人总包异地预交税款选择一般计税时,预缴时可以差额征税,但申报税时,说不能差额征税,凭分包业务专票抵扣进项,是什么意思?具体操作是什么意思呢? 2.分包商下面没得再分包了,分包的异地缴税就不能差额征税了吗? 3.小规模纳税人异地缴税选择一般计税,可以选择开专票吗,对方可以抵扣吗?
朴老师,我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物,按照账单中已经结算的来确认收入,申报按照未开票支出申报,但是有的买家在平台上已经申请开票了,发票已经开给买家了,如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢? 比如说申报今年1月的收入和增值税,按照结算来申报,1月结算的有可能是1月的订单,也有可能是去年12月的订单,甚至还有可能是去年11月的订单,但1月结算的这些订单可能有一些买家已经申请开票,发票已经开给买家了,现在申报1月的收入和增值税时该如何避免不把已经开票的再次申报税费重复交税?
车间用的清洗机1400,不做固定资产,做制造费用可以吧
老师,客户缴纳的增值税 怎么做分录
朴老师,我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物,按照账单种已经结算的来确认收入,申报按照未开票支出申报,但是有的买家在平台上已经申请开票了,发票已经开给买家了,如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢?
老师,据我了解税务局从2026年2月10日起开始实施全面电子记账凭证。我公司现在一直是用纸质的记账凭证,我需要做哪些调整?问问老师,想了解了解。
对公结算年费计入什么费用
公户跟股东频繁有往来款这个有风险吗
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
第3个问题,老师 正面回答我 ,我支纠结的是表一。第1个问题,上次问一个老师,开票时候 若选择了差额计税的按钮,支能开普票
同学你好 成本部分只能开普票 这个就是填写表一
差额计税不是 收入-外包费用 剩余为计税依据吗,怎么表一只能填写成本普票呢,
同学你好 这个主要看你发票 你的发票是直接全额开差额纳税的发票吗
假设我全额开100万 费用40 那我主表也就按照60万 不含税金额来填写不是吗
你主表按照一百万的不含税来填写 附表三填写成本四十万