同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

一般纳税人,上个月有期末留底税额366.85,这个月抵扣了86.97,还剩期末留底税额279.88。怎么去做这笔的会计分录呢?
上个月有留底的进项税一万多,这个月用来抵扣销项,请问我这个月月底如何做账
一般纳税人,这个月进项税额分录是,没有销项,借:应交税费-进项税额 100 贷:应交税费-待认证的进项税100。后面留底分录如何做
一般纳税人,上个月有很多留底,这个月有一点销项税额,这个会计分录如何写嘞
老师,我是一般纳税人,如果这个月的进项税额是2000元,销项税额是1500元,那就会有留底税额,这个留底税额分录怎么写?
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
我是这个月是负数销售,那么结转增值税咋个结转嘞
同学你好 负数销售这个只能结转到转出未交增值税
这样是不是不对嘞
你这个是负数的吗
是的,负数
同学你好 这样也可以的