同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
老师好,想请问第一个月是进项大于销项会计分录是否要结转或者其他操作? 第二个月销项大于进项并加上上月留底税额仍要缴税,这样会计分录又如何操作? 第三个月是年底,销项大于进项一点会计分录要如何操作?
老师对于一般纳税人的月末结转增值税不是很明白,比如,上个月有留底的税额还用不用做会计分录
一般纳税人,上个月有期末留底税额366.85,这个月抵扣了86.97,还剩期末留底税额279.88。怎么去做这笔的会计分录呢?
上个月有留底的进项税一万多,这个月用来抵扣销项,请问我这个月月底如何做账
一般纳税人,上个月有很多留底,这个月有一点销项税额,这个会计分录如何写嘞
我们公司是个物业公司,对方公司也是物业公司我们承包了他们物业的项目,我们经营范围有劳务服务不包含劳务派遣,我们要给他开发票开什么内容?是劳务服务劳务费,还是企业管理服务管理服务费?
老师,待认证进项税额和手里的票据不符合,账上142268.67实际130879.33要怎么找错误原因
安措费,以及每月开票的工资款,都是从实际确认工程款的总额里扣除的吗?
本月发生的运费106,次月支付费用106, 1.本月计提费用 借 销售费用 100贷 预提费用100 2.次月发票来了 借 销售费用100 应交税费增值税进项税6 贷 应付账款 106 3.次月付款 借 应付账款 106 贷 银行存款 106 这样的流程对吗
老师,法人没在公司入职,可以报销差旅费吗?
老师您好!请问下做凭证的时间是不是要与银行流水同步,打比方说,做凭证时间是4月29日,但是实际发生时间是4月30日,这样行吗,谢谢!
高新技术企业,公司15人其中研发人员4人,研发人员占公司总人数的比例计算,怎么算?
注册新公司的具体 流程
老师请问公司给员工代扣代缴个税怎么做分录
我们单位租赁大巴车,开具发票备注栏怎么备注?是按月租赁的?
我是这个月是负数销售,那么结转增值税咋个结转嘞
同学你好 负数销售这个只能结转到转出未交增值税
这样是不是不对嘞
你这个是负数的吗
是的,负数
同学你好 这样也可以的