同学你好 对的 是这样的

清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师,处置固定资产开票要申报增值税,申报增值税的收入是不是跟企业所得税的收入不一致了啊
老师,请问固定资产清理收到的款申报增值税在未开票收入,凭证是不是要做其他业务收入,且需要缴纳企业所得税,是吗?
老师,你好,关于固定资产清理的 1、在清理过程中,涉及到的分录有哪些 2、在销售环节,如果录的是固定资产清理,而不是主营业务收入/其他业务收入 那么财务报表的收入就增值税申报表、企业所得税申报表的收入不一致,有什么影响
老师好,卖了固定资产要开增值税发票,会计上科目走的固定资产清理,但是申报税种的时候提示增值税收入和企业所得税收入不符,怎么处理
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
老师,收到的款计入银行存款,贷固定资产清理科目,不交企业所得税,可以吗
同学你好 对的 这个可以的哦