你好,可以合计到一块开的,价税合计开138021.77

我们是小规模纳税人,劳务派遣公司,选择差额计税方法,本月收到用工单位保险费用13610,实发工资119995.54+个税616.23=120611.77,劳务派遣服务费收入3800,合计收款138021.77,详细讲一下怎么开普通发票
选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。这个普票要怎么开?税率是多少?税目是什么?
老师我单位是新开的劳务派遣公司(小规模纳税人),要给用工单位(他们每月给的服务费,工资,社保金额)开税票,对方要求开差额发票应该怎么开呢
老师,我们公司是劳务派遣公司的一般纳税人,实行简易计税,下面这张图是我们开给客户的增值税普通发票,收到客户的金额是400,实际支付给派遣人员的劳务费用是392,但是普票上填的是380,请问根据这个发票怎么入账?
经税务机关数据分析比对,汇算清缴后出现风险提示,即:企业成本费用大于发票金额。 我该怎么处理。 我们是劳务派遣公司 一般纳税人简易计税。我们代收代付派遣人员工资五险等。对方打款进来 我们开出发票直接计到收入。 代发工资时候直接计成本。 其他就是管理费
做大型超市的,销售蔬菜及肉品类是免税的,那费用需要按照免税收入占全部收入的比例进行进项税额转出吗
老师好,公司果园承包收租金的话一年80000元,这个怎么开发票,都缴纳什么税种
2025年一季度开票35万,2季度开票28万并且红冲一季度30万,3季度开票总额负数,该情况如何申报
老师,企业现有职工60人。 招聘1名残疾人是否可以享受免交残疾人保障金呢
请问懂孝彬老师在线吗?
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
老师,事务所说没有加班费,但是有项目提成3%,说按合同金额的3%,那是不是按收审计费的合同金额啊,我问人事,他也不回答
老师您好,请问领料人,签字领料单,主要领的是备品备件,这个领料人签字了,领料用途需要写吗?
法人可以给自己发工资么?
老师,出差途中感冒了,然后打吊针,打车的费用可以在公司报销吗?
然后你的扣除填写的是120611.77,然后税额它会自动给你算的,3800除以1.05乘以5%。
扣除是不是还少了社保13610 能不能给我看一下发票的样子
扣除的在加上企业负担的社保
商品名字你可以忽略,可以参考这个
我是派遣方是小规模纳税人,分录应该怎么做呢?具体一点吧谢谢
借银行存款138021.77, 贷主营业务收入138021.77除以1.05 应交税费应交增值税 借主营业务成本,120611.77加13610)/1.05 应交税费、应交增值税120611.77加13610)/1.05*5% 贷、应付职工薪酬、工资、120611.77社保13610
分录到这就结束了是吧,第二个分录是不是要根据实际情况分别列明实发工资,个税,社保,公积金啊
工资的你在做发放的就是了,主要的不就知道啦。借应付职工薪酬工资 贷应交税费个税616.23, 其他应付款,个人负担的社保、 银行存款, 借应付职工薪酬社保13610, 其他应付款,个人负担的社保 贷、银行存款。
税务申报的时候怎么填表
附列资料里面有一个5%,在这里面有一个收入加税合计填写的是138021.77,然后有一个扣除项目,还有一个实际抵扣金额,这个填写的是120611.77,加上13610。
那如果说作为接受劳务派遣方,怎么做账呢
借管理费用或者是主营业务成本、劳务费贷银行存款。