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小规模纳税人餐饮公司6月收到几家公司用餐的餐饮费,没有开票,7月才开发票,并且开票金额和收到的一致,那要怎么做账呢
结息的会计分录,借银行存款贷负数的财务费用-利息收入对吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!业务是A公司做的,收款是b公司,b公司开发票给我们,这个有风险吗?怎么规避
老师,法人也是股东,如果只变法人,股东不变,牵扯股权变更不?
这道题答案错了吧,应该选C吧
本月收到预收工程款,未开票,需要做未开票收入,次月在开出发票,分别怎么写分录
老师,公司委派两员工使用无人机给予外面公司进行培训,每天1000元,共6天总额是6000元,对方要求开劳务发票,请问这个是什么样的劳务?我们这样开可以吗,现代服务-劳务费 单位是次 数量是 12 单价是500
企业所得税需要计提吗,可以直接支付吗
房地产公司申报填列预交增值税及附加税表时,其中填申报表中“项目编号”时,这个编号从哪里获得?跟该项目的土地增值税编号一样吗?
老师,您好,向您咨询一下,这是一笔采购付款的回单。现在还拿到发票,我是小规模,我现在账务处理,我是那个公司
1借,应收账款339000 贷,主营业务收入300000 应交税费-应交增值税销项39000 借,主营业务成本180000 贷,库存商品180000
2借,银行存款5650 贷,其他业务收入5000 应交税费-应交增值税销项650
3借,,银行存款18000 无形资产减值准备5000 累计摊销25000 资产处置损溢2000 贷,无形资产50000
4借,银行存款40000 贷,实收资本40000 5借,银行存款3390 贷,其他业务收入3000 应交税费-应交增值税销项390
本月营业利润=300000-180000%2B5000%2B3000=128000 利润总额=128000-2000
1借,应收账款339000 贷,主营业务收入300000 应交税费-应交增值税销项39000 借,主营业务成本180000 贷,库存商品180000 2借,银行存款5650 贷,其他业务收入5000 应交税费-应交增值税销项650 3借,,银行存款18000 无形资产减值准备5000 累计摊销25000 资产处置损溢2000 贷,无形资产50000 4借,银行存款40000 贷,营业外收入40000 5借,银行存款3390 贷,其他业务收入3000 应交税费-应交增值税销项390 本月营业利润=300000-180000%2B5000%2B3000=128000 利润总额=128000-2000%2B40000