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老师,专票上的金额是15000,支付的金额是12000,余下的3000是有争议的金额,这就导致这个资金流票流对应不上,这样是不是不行。需要把票退回去,按实际支付的金额重新开票?

2022-11-23 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-23 15:39

你好,可以退回去,也可以不用退,差额你可以放到营业外收入。

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快账用户3029 追问 2022-11-23 15:43

差额先挂账,如果后面确定要付款再冲掉可以吗?如果不付再转到营业外收入,可以吧

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齐红老师 解答 2022-11-23 15:44

是的,可以这么做的。

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快账用户3029 追问 2022-11-23 16:14

只是这个时间不太确定是什么付,因为我们是接手的,这个差额是前期未接手的费用,但是确实已经产生了。只是谁付的问题而已。

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齐红老师 解答 2022-11-23 16:15

不确定,一直挂账就可以的,直到确定的那一天。

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你好,可以退回去,也可以不用退,差额你可以放到营业外收入。
2022-11-23
你好,是的,要跟之前的数据对比,确认之后才好入账。
2025-02-06
你好,需要退回去重新开。
2022-03-29
你好,规定上肯定是按照实际处理的
2022-02-19
您好,按票面金额申报个税的,然后实际支付给我对方的是票面金额减去个税的金额
2020-12-31
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