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老师你好,①其他应付款有余额,这个表我该怎处理

老师你好,①其他应付款有余额,这个表我该怎处理
2022-11-24 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-24 14:51

你好同学,用那个其他应付款的余额和利润分配,未分配利润做一个对冲,也就是说让其他应付款变成零,把那个金额都冲,到利润分配里面就可以了。

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快账用户3305 追问 2022-11-24 14:56

我注销时候就填了数字上去申报了,现在不能改了,现在收到这个通知要我去处理,现在要填写企业清税

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齐红老师 解答 2022-11-24 14:57

你好,那咱正常填写就可以这个没啥大问题的,不要担心。

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快账用户3305 追问 2022-11-24 15:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-24 15:03

祝您生活愉快,开心快乐。

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你好同学,用那个其他应付款的余额和利润分配,未分配利润做一个对冲,也就是说让其他应付款变成零,把那个金额都冲,到利润分配里面就可以了。
2022-11-24
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-20
同学,你好 转到营业外收入或者营业外支出
2023-10-02
其他应付款贷方余额 = 你公司欠别人钱/暂收未付,正常是负债
2026-04-28
这种在做资产负债表时,是需要进行重分类的。 对于其他应付款的负数=其他应收款的正数(需要从明细里调出来具体明细哪个是负数)。 应收账款的负数=预收账款的正数 应付账款的负数=预付账款的正数
2022-10-14
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