同学,你好,计到其他应付款

培训产生的住宿费: 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 贷:其他应付款还是应付账款
公司付的广告费,但是未取得发票 借:其他应付款-xx公司 贷:银行存款 收到发票时 借:管理费用-广告费 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:其他应付款-xx公司
老师,请问这个分录对不对,借:管理费用—安全生产费用 3,应交税费—应交增值税—进项税额 1 ,贷:其他应付款—安全生产费用 4, 借:其他应付款—安全生产费用 4,贷应付账款—A公司4
业务招待费发票,借管理费用业务招待费应交税费应交增值税进项税额贷记其他应付款,,不可以抵扣进项,那这个应交税费应交增值税进项税额怎处理?
请问这种住宿专票,酒店开的专票,可以做进项税额吗? 应交税费-应交增值税进项税额 账务处理是 借管理费用 差旅费 进项 贷其他应付款 除了这样写还应该怎么写才最好呢
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
为何我经理让我计应付账款
应付账款一般是和主营相关的,像费用这些是通过其他应付账款
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款 能直接这样一笔过吗
可以呀,用银行付了,就直接计到银行存款了