你好!可以的。可以这样
老师,您好!7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票,可以借:管理费用6000,贷:其他应付款——××单位6000,11月收到2张发票款已付,冲7月的分录,借:管理费用-6000,贷:其他应付款——××单位6000,借:管理费用:6603.78应交税费——应交增值税(进项税额)396.22 贷:银行存款7000
#提问#老师,化工企业计提安全生产费借制造费用—安全费贷其他应付款—安全费;实际发生时,借:其他应付款—安全费 贷:银行存款;如果购买的安全设备应该入固定资产的怎么处理?怎么做账?怎么才能体现入固定资产科目还入到其他应付款—安全费
培训产生的住宿费: 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 贷:其他应付款还是应付账款
老师,我的安全生产费用的分录是借:管理费用—安全生产费用,贷:其他应付款—安全生产费用,支付的时候,借:其他应付款—安全生产费用,贷:银行存款,老师,如果有增值税的话,有公司往来款,怎么入账,我感觉我做的好像不太对了
一般纳税人釆购安全生产物资计提分录,借:管理费用/安全生产费1000 借:应交进项税130 请问贷:专项储备金额应该是1000还是1130
董老师 您还在线吗?刚刚的问题,还有一个疑问~
哪位老师有没有遇到过这种问题,就是异地项目办理外经证注销后发现没有预交税款,这种情况下怎么补救?
老师,公司买的配件,给付款了,也给发货收到了,但是没给开发票,这个怎么做账啊,当月还给销售出去了。有收入了,能结转成本吗?
老师您好,为什么驳回行政复议请求是属于不能撤销的?
国家税务总局关于互联网平台企业报送涉税信息有关事项的公告国家税务总局公告2025年第15号。老师这个文件说的是什么意思,奶茶除了门店销售,网上也有 这个跟我们有关系吗
老师,小规模纳税人3%增值税税率减按1%,怎么进行账务处理?
你好老师,内外账的,章程里没有这个公司股东,这个公司转进来“注资款”,外应该怎么做账
你好,老师,建筑公司,农民工工资15000左右,工资甲方代发,这种是不是不能开劳务发票,我门单位不想农民工有个税
老师好,我们公司要做减资,但是现在是这样的,实收资本到位2212000元,想要减到50万的注册资本,这样可以吗?
社保断交一个月,能补不
老师,我的疑惑是管理费用—安全生产费用,与其他应付款—安全生产费用金额不一样
这个没问题吗
你好!差额是怎么产生的
因为有进项税额
你好!这个没关系的,不用担心
好的,老师
你好!欢迎下次再来探讨