你好,咱就是借银行存款贷专项应付款,然后支付的时候借专项应付款贷银行存款。

老师,别的公司用我公司中标,现在钱打到我们账上,对方开发票给我们,我们付款,工程项目是松材线虫病防治,对方开工程项目的发票行吗,合同规定没有甲方同意不能转包,如果开工程款是不是就能看出来转包的
专项应付款对应的项目都是自营工程吗?有没可能是出包工程的,如果对应的项目都是公益的,或市政配套,账务处理如何做?
老师,请问,我们是装饰公司,都是先开票后收款的,那这种情况成本如何账务处理,老师最好能写分录。我们用的是工程施工科目。工程结算款通过应收账款来算。如果跨年了工程未结束,发生的劳务费等成本又如何处理?如果是当天结算给散工的应如何账务处理?如果把其中的账目外包出去呢,又如何处理?麻烦解答下
老师好,我司是对应政府工程的,项目中标后,要先开出项目合同款30%的发票,发票金额400万,税率9%,增值税36万,但项目才刚接到,成本还没有,请问我要如何做账务处理
老师好,我司是对应政府工程的,项目中标后,要先开出项目合同款30%的发票,发票金额400万,税率9%,增值税36万,但项目才刚接到,成本还没有,请问我要如何做账务处理
老师,请问一下,公司开发票,开企业管理服务费,应该不会涉及到要交其他小税种吧?
老师 26年个税专项扣除附加开始了 填写时间在25年12月份 同事明年生小孩 现在没有相关资料 怎么提报呢
请问以前暂估商品入库是20万,同结转成本20万,后面收到发票18万,还有2万在后期还会开进来,那我收到发票分录是借:库存商品18万,货:应付账款18万,并同时冲之前暂估入库的是借:库存商品-18万,贷:应付账款-18万,之前结转成本也不用冲掉,是这样做的吗?
只有我们是餐饮行业。抖音上进行团购。比如我们这一个月抖音平台的销售数据是5万。这里边肯定有可能会产生退单。也就是说有人到店里边吃饭,核销了以后,我们才能从抖音平台进行提现到我们基本账户。本月抖音平台我们提现到基本账户3万元。怎么做账务处理?
老师,我们公司给员工和四个合伙人都订了公司统一的服装是不是要在发工资时交工资薪金个税
老师好 当月发生外单位人员做技术援助应当月支付的劳务费 用给他申报个税吗
专精特新的电子证书可以在哪里查询
老师如果12月份发工资,所加起来的个税都超一万了,不知到明年3月份能否全额退还?
老师,请问有产品创新就一定有创新的基础产品和产品家族,这句对吗?
老师您好 我们是自产自销农产品种植企业,全免企业所得税的,很少成本发票回来,平时购进都是收据多,收据能入账吗?汇算清缴要不要调?