你好 当收到委托单位的收购资金时, 借:银行存款 贷:应付帐款 当支付代购进口商品货款及运杂费时, 借:商品采购(进价成本) 应收帐款--XX单位(代垫运杂费) 贷:银行存款 将购进商品移交委托方并结算手续费收入时, 借:应付帐款 贷:商品采购(进价成本) 应收帐款(代垫运杂费) 代购代销收入(代理手续费) 退回委托单位多给的收购资金时, 借:应付帐款 贷:银行存款
老师我是个人不是企业,我通过进出口公司代理出口货物到国外,进出口公司除了收取代理费以外,我的净利润部分打给我还要收我税点,代理出口是这样的吗
外贸公司的一批样品,通过货代公司寄给各个国外客户,免费的,账务上和税务上应该如何处理呢
外贸公司代理进口货物的账务处理,收客户货款后代付到国外,只收取代理费。整个流程的会计处理是怎样的?
客户给一票货我司运输到国外,我司收的代理运费是私对私的收款的,然后我司将货物转给国际货运代理出货(是我们同行),运费我们付给同行是公对公付款,请问同一票货收的是私,付的是公账,这样可以的吗?
国际货运代理公司收香港客户的代理运费,要怎么收取呢,只有人民币公账;我们只是仅仅的代理服务,没有运输工具的,我们收到客户的货是委托第三方货代公司运送的
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
走1000万账,建筑行业,自建,想走9%税点,请问怎么分配才能达到最大限度合理避税
支付货款时的汇率和报关单回来的时候汇率不一致,不用确认汇兑损益吗?比如实际付出去1万,报关单上完税价格是1.1万,有一个0.1万的差额
这个是要的,但是汇兑损益是在期末才调整的,不是每单都调整一次的
每个月调一次吗
是的,每个月或者每个季度调整一次就可以的
汇兑损益的分录怎么写?
借:银行存款 贷:财务费用---汇兑损益 或者相反的分录
收款时:借:银行 1万 贷:应收账款1万 付汇时:借:应收账款 1.1万 贷:银行存款1.1万 有0.1万付汇差额让客户转回来,这种处理方式可以吗
这个就就不是汇兑损益了,你这个只是冲你的应收账款的
就只是代收代付,收到和付出去的差额让客户转回来,这种方式可以吗
可以的,这个也是一种方法的