你好 借 销售费用,贷库存商品 不用交税的

我公司给甲代加工一批货,公司正常收取了代加工费和产品检测费(现金收,未开票),现代加工产品的销售款,甲让客户回到我公司账户,要求我公司给他的客户开票,并扣除应交税费后余款返还甲,这样情况怎样做账务处理?
香港客户寄来样品,样品免费给我们、但国内通关费和税金都我们自己承担,收到样品后会寄往境外母公司检测用、只做测试不会销售、那这样的话账务如何操作?进口增值税不得抵扣、出口寄送费用做销售费用处理?
外贸公司的一批样品,通过货代公司寄给各个国外客户,免费的,账务上和税务上应该如何处理呢
外贸公司在还没税务备案且是小规模的情况下,购买了一批样品8000支130000元,这批样品发生如下图业务(免费寄样给国外客户2000支、销售样品630支15482未开票、国外展会领用460支、产品成分检测-TPD检测领用115支、内部员工领用测试口味20支),应该怎么做账报税
我公司有一个样机送给韩国客户,报关了,走的是“一般贸易”金额是3万美金,会计上如何账务处理,税务上怎么处理
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
不用视同内销吗,之前看见网上说如果是免费给出去就要视同内销
这个视同销售,但是您没有取得收入,所以贷方直接库存商品,然后出口是免税的,所以不体现应交税费。
还有就是在这一批货中领用了一部分去国外参展以及给国内检测机构检测,应该如何入账呢
借销售费用, 贷库存商品。 国内检测的这部分你们会有对应收入吗?
不会,拿去检测成分来的 然后一小部分做样品卖出去了,国外和国内客户各一个,没走报关,我们公司还没税务备案出口权,这个应该怎么处理呢
你好 不会有收入的 借销售费用,贷库存 没有备案不是免税的这样处理,借销售费用,贷库存,应交税费
就是不管是卖出或是寄到国外,都应该申报及缴纳增值税是吗
是的,都需要申报的。
那这个应交税费的计税依据是什么呢,我们这个月是小规模,应该也是用借:销售费用,贷库存就可以了吧,货物是电子烟
小规模,现在普票是免税的。就填写在免税销售额里就行了。
好的谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
那这些应该拿什么作为入账的附件呢,自己统计的库存表可以吗,还有国外发生的费用应该拿什么入账呢,可以税前抵扣吗
是的,就是这样处理的。
国外发生的费用应该拿什么入账呢,可以税前抵扣吗
你好合同 出库单子 发货单子 等