你好,也可以的, 没问题
你好,本月收到的发票全部做账,认证的计入进项抵扣,不认证的计入待抵扣进项,是这样操作么?还是说认证的发票我先做账,没认证的发票计入下个月认证的时候再做账呢?
老师你好,请问一下待认证进项转原材料可以么?意思说进项税上月没抵扣,上月做成待认证进项税,这个月不想抵扣啦,老师能做成待认证进项税转成原材料么?借:原材料 贷:应交税费/待认证进项税 可以么?
公司的进项发票认证,先认证抵扣了,但当月不入账,不想成本太高,要等下个月才入账,这个在怎么做账?
6月份取得原材料进项票当月没认证,没入账,在9月份时抵扣认证后才入账,可以吗
原材料进项票当月没认证也没入账,跨三个月后认证抵扣才入账
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
怎么有的是发票来了不认证都入账了,
当月做抵扣的就要认证了的
不抵扣有的会计也当月入账了
也可以的你好, 借:库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证增值税进项
哦,那之前不认证不入账也可以的,从现在起改正过来吧
税局发现当月不认证不入账,会怎么样
你好,也行的, 没问题
有的说要当月入账,好多年都是认证时才入账, 所以有点迷茫了
2021.11原材料进项票,在2022.2月份可以认证抵扣入账吗
可以先认证不做抵扣
原材料跨年认证可以吗
你好,也行的, 没问题
跨年认证入账都可以的,是吧,还有一张运费票是20121.11月,在2022.1月认证,做为运费可以吗
你说的这种也可以的。
费用票不是不能跨年吗,你怎么说你可以
认证抵扣入账是可以的,损益入账还是要入到当年的
老师,进项票是不认证不入账,还是当月入账,可以不认证,
当月入账,可以不认证 也可以的你好, 借:库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证增值税进项
那不进项票当月不认证,直到过后三个月 认证时才入账呢
也可以 这要处理的了