你好,小规模有收入 免增值税,不需要做结转到营业外收入的分录。 附加税通常是根据季度增值税应纳税额计提

#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税,做分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,然后借应交税费-应交增值税,贷营业外收入(增值税减免),那这是本月就转营业外收入呢?还是季度报税时才3个月一起转呢?
老师,小规模企业,季度开票不超30万,免增值税,借应交税费应交增值税,贷营业外收入,对吗?附件是计提后,也这样走,还是就不计提
老师,你好!小规模减免增值税的分录:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-增值税减免,这笔分录到底是每月做还是每季度做?
你好老师,小规模有收入 免增值税是每个月都要做一笔借:应交税费-增值税 贷:营业外收入吗?还是一季度做一次 还有附加税计提按月还是计提?感谢老师求回答
#提问#请问老师2023年小规模增值税月不超10万,季不超30万,免税,那做账还是借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,还计提增值税吗?谢谢
老师,个体工商户需要申报财务报表么
老师:预算会计要有货币资金吗?
老师。我听直播课怎么没有出勤率
劳务派遣企业差额征收开出的普票需要缴纳5个点的税费吗
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗