你好,小规模有收入 免增值税,不需要做结转到营业外收入的分录。 附加税通常是根据季度增值税应纳税额计提
#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税,做分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,然后借应交税费-应交增值税,贷营业外收入(增值税减免),那这是本月就转营业外收入呢?还是季度报税时才3个月一起转呢?
老师,小规模企业,季度开票不超30万,免增值税,借应交税费应交增值税,贷营业外收入,对吗?附件是计提后,也这样走,还是就不计提
老师,你好!小规模减免增值税的分录:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-增值税减免,这笔分录到底是每月做还是每季度做?
你好老师,小规模有收入 免增值税是每个月都要做一笔借:应交税费-增值税 贷:营业外收入吗?还是一季度做一次 还有附加税计提按月还是计提?感谢老师求回答
#提问#请问老师2023年小规模增值税月不超10万,季不超30万,免税,那做账还是借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,还计提增值税吗?谢谢
老师请教一下这道题第三问括号的30是咋来的呀?我记得算应交所得税时不用考虑暂时性的差异,用利润总额加减永久性差异乘以税率就是当期应交的呀?
购买的认筹券9.9抵100元是怎么做账
江苏扬州的住房租金是按照1500扣吗
PPP项目资产达到预定可使用状态后,按照已发生成本和合理的毛利率确认无形资产。这句话对不对?其中已发生的成本是不是已经包括资本化利息?
江苏扬州的社保缴费基数和最低缴费是多少
有个客户来我们门诊看牙齿,对方要求开公司抬头的发票开治疗费我们能开吗?
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同,B酒店按销售清单与A公司结算,A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的,但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的,加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物?受托方如果按手续费确认收入需要满足什么条件?
勾选的进项税额大于销项税额 但是进项金额又小于销项金额 这样对吗 怎么做账 怎么处理
请教一下制造行业的高新技术企业每个月要报什么表吗
老师,您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,低值易耗品选五五摊销法,酒店购买了灭火系统,专票,价税合计为7000,这种应该计入什么科目