同学你好,借:应付代收业务款项-代付业务专户,贷:银行存款。
老师,你好!我们是建筑劳务公司,开票劳务服务费差额征收,代这些项目部交社保,和代付工资,我想问下,当开票做分录 借:应收账款-**项目 贷:应付工资-**,贷方社保费、工资这些明细科目怎么设置?
老师,请教下,我们做代理进口业务,双抬头帮客户进口,收到客户付过来的人民币货款代付美金给供应商,中间我们有利润差额,做账的时候要怎么处理呢?如我们收客户10000,我们付出去的成本9800,中间的利润200要怎么处理呢?
老师你好,建筑劳务公司应付代收业务款项-代付业务专户的金额怎么做账,目前账户只有代付出去,没有见有代收金额进来
老师你好,请问建筑劳务公司的应付代收业务款项-代付业务专户用哪个科目来收集呢。我把他放到应收账款里面是否正确
老师,之前建安公司欠供应商货款被冻结银行账户,有几个月是通过熟人公司商贸公司、有一年左右是通过熟人公司劳务公司代收客户货款以及代付供应商货款,建安做账时被代收做到预收账款贷方、被代付时做到预收账款借方(建安公司和商贸公司、劳务公司平常有业务往来,也不好区分多少金额是代收代付、多少是货款),长久这样代收代付不管是用预收账款、其他应收款都不好吧?是否是建安公司成立一个分公司用分公司代收代付然后总公司一起做账和报税会好点,比如广东某某建设有限公司广州分公司,到时由广东某某建设有限公司广州分公司代收代付,由广东某某建设有限公司统一做账和报税,分公司不做账、不报税。谢谢~~
老师你好,我公司是一家以线上和线下销售玉器的公司,货主提供玉石公司提供资源进行销售,玉器销售成交后成本归货主利润归公司,现在我就想问一下老师,这个的账务处理怎样做,是不是可以直接做主营业务收入。
汇算清缴发现 24年业务招待费记到销售费用里了
我们需要给贝壳开发票,需要增票,问题是这个怎么上传购销合同呢?
老师单位里的短期贷款利息不预提也行吗,直接走财务费用
代账24年暂估了应付款10万(没有实际业务),现在没发票汇算调增,会计分录借应付账款一暂估应付款,贷利润分配一未分配利润,没有实际业务这10万是等于利润吧,汇算清缴补了所得税。那6月份季报还会产生所得税吗
把固定资产设备,当废品卖掉的,分录怎么处理,要开票吗
汇算清缴有个佣金手续费调增的,但是那些发票并没有做账,还要不要调增?
老师好!咱们是一家一般纳税人餐饮企业在6月份结业,剩下的物料食材需要做进项税额转出吗?
老师,请问现在还可以开具1个点的普票吗
老师好,企税汇算清缴中 各类基本社会保障性缴款,是按照什么填金额?