你好; 1. 代收的话; 用其他应付款或者其他应收款来处理科目的 ;2. 你们合同是怎么来写的 ; 是在挂靠资质还是说只是冻结了账户; 委托别人代收代付
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
您好,老师,我司(A公司)为集团公司下属的一个分公司,小规模纳税人,A公司6月份正式开业,4月份时有产生一笔设计服务费,当时是集团另一家分公司(B公司)帮A公司代付的,一直没有发票,在8月份时我做了这样一笔分录:B公司代A公司预付设计费,借:预付账款-供应商 25000,贷:其他应付款-往来款 B公司 25000,到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票,税率和税额都是***号,价税金额25000,现在我要如何调整账务?凭证分录怎么做?期待您的回复
您好,老师,我们公司是商贸企业,有些科目例如预付和预收账款,我就不想使用,用应收和应付代替,但是遇到一种情况,例如当月收到货也付款给供应商,当月的产品也做出来,结转了销售成本,两个月后才收到发票,一般付款是,借:预付账款贷银行存款,收到货借:原材料(一般纳税企业专票不含税)贷:应付账款—暂估,收到票后冲第二笔分录,再重新做一笔分录借:原材料 —不含税金额 应交税费—应交增值税—进项 贷预付账款 我的意思是怎么可以不使用预付账款,直接用应付账款呢,
老师,之前建安公司欠供应商货款被冻结银行账户,有几个月是通过熟人公司商贸公司、有一年左右是通过熟人公司劳务公司代收客户货款以及代付供应商货款,建安做账时被代收做到预收账款贷方、被代付时做到预收账款借方(建安公司和商贸公司、劳务公司平常有业务往来,也不好区分多少金额是代收代付、多少是货款),长久这样代收代付不管是用预收账款、其他应收款都不好吧?是否是建安公司成立一个分公司用分公司代收代付然后总公司一起做账和报税会好点,比如广东某某建设有限公司广州分公司,到时由广东某某建设有限公司广州分公司代收代付,由广东某某建设有限公司统一做账和报税,分公司不做账、不报税。谢谢~~
报关单中有2项商品,第一项是视同内销,第2项出口退税,问在申报出口明细表时候,出口货物报关单号18位+0+项号,这个项号是01还是02?
老师好,本开六个点票,让开九个点票,说差3个点会单独给老总,意思老总赚取这3个点,请问这赚取的3个点咋账务处理?感谢
老师,费用票据低于500的可以直接入账。能要发票尽量要发票是吗?什么情况的汇算清缴需要调征
老师工会经费是按什么交的,假如第二季度的工会经费,他是按第二季度计提的工资交,还是按第一季度+第二季度计提的工资交?
老师就是谷物加工企业,就是进谷回来打成米,,可以申请高新技术企业吗?
老师,我是一家建筑劳务公司。我下设的有三个工程队。个人我按照工人名单进行了申报,来了工程款后我可以直接打款到三个队长的账户吗?由队长进行代发。
老师你好,我报8月增值税的时候进项税不够,不能把9月的进项税也勾选上吗?
请问老师,我报税的时候勾选抵扣,只能勾选8月的吗?9月的为啥勾选不了?
老师就是谷物加工,,进一些谷回来打成米,,有时候也会进米打包出去售卖,这种企业是属于什么企业?
个人开具劳务修理修配劳务发票,个税按劳务报酬缴纳还是经营所得缴纳, 这个人办理了营业执照但是没有办理税务登记,属于持续经营
老师,你好。只是冻结了账户委托别人支付,但是有一小部分是货款。
你好 ; 那就出局一个委托代付协议盖章即可
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价