你好,那个计入其他应付款-代收代付

老师,如果是个体户,给其他的企业提供劳务,收到的劳务费用,也正常给对方代开专票,没有对公户,转款到个人的银行卡上了,我账务上处理应该是现金,还是其他应付款-法人
老师,你好!我们是建筑劳务公司,开票劳务服务费差额征收,代这些项目部交社保,和代付工资,我想问下,当开票做分录 借:应收账款-**项目 贷:应付工资-**,贷方社保费、工资这些明细科目怎么设置?
老师你好,我们是一个建筑劳务公司,我们的其他应付款有个人或单位转入的借款,单位或个人存入的保证金,项目负责人的垫付款,还有代收待付的建筑公司项目负责人的报销款,请问我们这种情况,其他应付款的二级科目应该怎么设置呢?
老师你好,建筑劳务公司应付代收业务款项-代付业务专户的金额怎么做账,目前账户只有代付出去,没有见有代收金额进来
老师你好,请问建筑劳务公司的应付代收业务款项-代付业务专户用哪个科目来收集呢。我把他放到应收账款里面是否正确
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?