同学你好 1、当期应交所得税等于当期应该交给税务局的费用。 2、目的是为了让利润和所得税费用配比。

税控盘抵扣为什么是两种啊,借应交税费,贷管理费用,有的是借应交税费,贷营业外收入?这有什么区别,所得税这是怎么处理的,我们是一般纳税人,该怎么处理?
老师我不理解这里的为什么形成应纳税暂时性差异,形成递延所得税负债?以及如何形成可抵扣暂时性差异,递延所得税资产,我不是很理解,请老师解析一下
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请问这俩个题,为何一个需要做 借:应交所得税 贷:所得税费用),(一个不需要,差别点在呢,遇到这种题如何判断是否需要做(借:应交所得税 贷:所得税费用)这一步,未分配利润什么时候需要减去这一步所做的影响,什么时候不需要减去这一步所做的影响?麻烦解惑一下
老师,正常本月计提的税金是不是应该与次月应交税费金额一致呀?但是如果先计提后报税的话,是不是就会有税会差异,这个差异最后在账上应该怎么处理呢?
老师,请问现在医院填写增值税报表时,需要注意什么吗?有没有链接可以参考一下?
24年的发票没确认没入账,直接红冲就不用管它了吧
打给招标公司5000投标保证金,收到专票一张, 次月又收到退回保证金5000 这个账的分录应该怎么写
如何知道公司符不符合开具自产自销农产品发票
老师,一个人加盟一个店铺前是有工作的,加盟后半年亏损,发现被加盟商骗了,那么现在起诉至法院,要求加盟商赔偿半年损失的依据除了加盟合同,是提供加盟前的工资收入还是加盟后的工资收入明细,除了工资收入还有其他的什么都证明实际损失?
谁懂得看电商平台的,国外收款对账单,里面的手续费是哪里扣的
24年的票26年红冲,额度退到本月吗
申报个税时社保中大额医疗补充保险在哪里填写扣除?
老师,请问一下公司名下的车个人还贷如何做账啊?
老师,请问下2月份发2025年的奖金5000,是怎么发放比较好点呢
3、暂时性差异,只要是暂时性的,最后会变得没有差异
税收和会计最后会变的一致。