你好同学,咱直接开红字信息表,然后再导入发票,开红字发票就可以。
现在九月一号,我们是一般纳税人,要交29万的增值税,然后没有进项票,我们想要冲红,如果对方认证了,怎么冲红,如果对方不认证,怎么冲红,如果冲红了,那8月份29万的增值税是不是不用交了
老师我方开出的专票,金额开错对方没有认证,已跨月,现在需要红冲,但是对方交不会抵扣联和发票联,也就对方抵扣联和发票联已经丢掉了,要怎么做
我们公司是一般纳税人9月份开了200万专票,对方也没有认证抵扣,税已经报了,税款还没交,现在想把发票冲红了,怎么做啊
我7月份给别人开了一张增值税专用发票,对方没有认证,现在是9月份还可以冲红吗
老师,我们是一般纳税人购买方,4月份进项回票50万含税,也已经认证抵扣申报了。5月份时销售方说发票开错了,也做了跨月冲红,请问一下,4月份和5月份的会计科目怎么做?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
那这个税款怎么办,税款一直拖欠还没交
电子税务局税款怎么处理
你好同学,这个税款呀,第一要么你去办理留抵抵欠税,,,自己有进项发票的话,把这部分税款给抵了,如果说没有的话,就得正常交税,即便是咱们在线再红冲了这笔发票之前该交的税也得交,是现在红冲了再申请退税的流程。
那在时间是在年底之前红冲还是汇算清缴之前红冲才能申请退税
你好,这个跟汇算清缴没关系的,你要在年底之前红冲。
哦哦,那年底后就不能冲了呗
你好同学,可以冲,这样早冲早申请退税。
哦哦,没有时间限制吗
你好,,没有严格的时间限制,但是这这是咱们自己的税款呀,如果说你后期不经常开发票,最好把这个税款退回来。