您好 数电发票已做账,已认证,已申报缴纳税款,可以跨月冲红

老师,我们是建筑劳务公司,6月份开出一笔发票30万,是由总包直接打到农民工专户里面的,发放到每个民工卡里面,但是忘记给他们把个税扣下来,在7月属期的时候我这边申报个税才发现有个税500快,现在钱已经发放了,但是我们这边个税从公户支付了,这个钱如果是公司承担,可以吗?分录怎么做?企业所得税前可以扣除吗
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
上个月有个个体户开了1%的数电专票给我,昨天找到我说想把这张票拿去红冲,但我已交了增值税款,请问如果跨月了,我还没有报税,他是否可以拿回去红冲?(因为他连续12个月开票超了500万,他不想转为一般纳税人)
有个个体户是小规模纳税人在6月份开了200万的数电票给我,税率1%,昨天找到我说,在7月份才发现发票连续12个月超过500万元的开具,专管员打电话给他让他转为一般纳税人,他现在想红冲发票6月份开给我公司的200万,但我告诉他,我已经在7月份认证了,并申报缴纳了税款,请问我这种数电发票已做账,已认证,已申报缴纳税款,可以跨月冲红吗?
我是上海的一般纳税人,在河北承包一个工程,需要给客户开具建筑服务工程款9%的增值税专票。三月份开具一张30万发票,没有提示开外经证,3月份的增值税已经在申报了,税款也缴纳到上海的了。12月份又开了12万的发票,开具这张发票时也是开建筑服务工程款,但是开票时税务局提示要开具外经证,有外经证号才能开票。所以我申请外经证,也在河北做跨区域预缴了2%的增值税和所得税。现在河北那边话来找我,当时3月份开的30万也要交税款,河北承包工程的那家公司必须要看到我完税证明。才给我结账,他现在扣了我30万的那笔税款还没有打给我。现在要是再交河北那笔税款的话,我不就是重复交税了吗?现在要怎么办呀?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
他在7月份的红冲回6月份的发票,只是为了自己不变为一般纳税人,请问这种行为,作为会计我不应该这样做吧?
他在7月份的红冲回6月份的发票,只是为了自己不变为一般纳税人,请问这种行为,作为会计我不应该这样做吧?
是的 不符合红冲条件 应该拒绝
请问:1.对于数电票的红冲应具备哪些条件? 2.我应该以哪种理由拒绝对方?因为人有点熟,我又交了税款,肯定又麻烦又不合规?
根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知规定: 第十四条一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》
1.请问数电票红冲只能由购买方提《申请单》吗? 2.如果是购买方开错了,我拒收就是了,何必我提申请,应该对方重开不就行了吗?退一万步油也应是购买方提《申请书》,你看我这种说法成立吗?
数电票红冲可以由购买方提《申请单》也可以销售方提 购买方确认就好了 开票有误 比如单位名称 数量之类 当时没有发现 勾选认证后发现的呢