你好,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票。

老师我们客户1月18日给我们开了一张负数发票,但是之前收到的进项发票已经抵扣了,这个怎么处理
老师好,我们收到一张进项发票己经抵扣了,那边发现多开了一万块钱的票,这个要怎么处理?
老师好,供应商给我们一张408800元的发票,一张9000的专票,现在己经完工多开了一万的,进项己认证抵扣,现能冲红一张9000的吗?
老师你好,那个进项发票我开多了,一张是一块钱的,交税的交了0.88,那我已经抵了税了,那我现在想作废的话那该怎么办?
你好老师,我想咨询,我月初给客户开了一张一万多的发票,然后现在要扣我们几百块钱,让我给开一张红字发票,这个几百块钱的红字发票怎么开,谢谢
老师您好,请问一下银行要的流水近一年的金额是什么呀?
我在25.12月开票376万,不想一般纳税人,我在26.7月开票27万,我啥时候才可以开260万,不成为一般纳税人?
老师你好,我们企业一季度盈利,交了企业所得税,二季度亏损,总体累计还是盈利的,请问我现在怎么处理呀?
老师您好,计算增值税税负率时包括附加税吗
刚接手一家公司,发现两年固定资产加库存,盘点比较混乱,增加有明细但,领用记得不全,现在该怎么处理,马上7月底做新的半年期盘点
我们客户下单到我们香港公司,香港公司再下单到我们东莞公司。实际生产也是东莞公司。现在出货走DHL需要直接从东莞寄到波兰客户公司。中间这个流程报关资料怎么做。
我一个项目起初是负20万,截止到现在负1万,当年余额19万,我需要占估成本19万吗,然后次月冲红
酒店已开业,前期装修时购买的家具,布草,地砖,所有的款项都未付清,以前也未做账,现在付钱了,我应该如何入账
我一个项目起初是负20万,截止到现在负10万,当年余额10万,我需要占估成本10万吗,然后次月冲红
利润表中的利润总额影响财务报表中未分配利润吗
我己经抵掉进项了,还能开红票吗?
可以的,可以开出来。
那我之前不是多抵了进项了吗?这账要怎么处理了?
借应付账款,贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
好的,就是把进项税转出了,其他地方还要处理吗?
然后在附表二里面申报就可以了,其他的不需要处理。
附表二是在申报期时弄吧?
你好是的,是这么做的。