你好; 这个是对方 不对哦; 正常红冲或者作废即可; 不会给对方造成损失的

请问老师:20年12月我们给对方公司开了600万的专票,收回400万的款,余200万未收回,21年9月我们公司把公司名称,法人股东都变更了,但实际经营人还是我们老板,现在对方要付那200万给我们,让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款,说是付款和票据保持一致,如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢? 有没有更好的解决办法呀?
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗@郭老师
老师你好,我想咨询一下,项目挂靠其他公司,有一笔款他们已经付了,但是发票被我们弄丢了,我们也找开票方要到复印件了,因为是17年的事情,对方也不愿意调整损益,要我们找开票方红冲,但是开票方没有开错,是我们自己弄丢了,请问这笔预付账款可不可以直接调整营业外支出,如果可以,那么会不会有风险
老师,您好这个地方我看不懂了,我们公司是甲方,后期如果我们信息填错导致他们专票开错了,那他们直接作废或者冲红冲开就好了呀,为什么重新开具对他们还产生损失呢,开错了他们又不用交税
你好,周五的时候开了一张电子普票,但是因为信息开错了需要重开,但是也没有电子普票了,需要在电子税务局申请领票,领票前要把电子普票正常填开的和已作废的做一下验旧才可以申请领新票,我不小心把开错的那一张也验旧了,然后还在开票uk上把这张开错的发票红冲了,红冲过之后才发现我把这张开错的发票给验日了,不知道该怎么办了!有没有补救办法!对账上有什么影响吗?我们是代账公司,不知道会不会给客人带来什么影响或损失
老师,如果办公室刚装修完就退租了,装修费怎么账务处理?
我们是小规模宠物服务公司,去年从私人那里买了大大小小总共16只宠物猫,合计1万多元,有买卖协议,当时让代理记账人员就按买卖协议做账,做了账这些宠物猫每天吃喝拉撒的费用就可以正常入成本了,因为购买没有正式发票,我们汇算清缴时候把购进的这笔调增,我的理解对吗? 可是代理记账人员没有入账,理由是没有发票,我们又用公户给销售方付了款,现在怎么处理合适呢
设备改造 合同,开票大类和名称是什么,几个点的呢
我公司是小规模企业,2025年7月资产总额超过5000万,那我公司不能享受小微企业税费优惠是从什么时候开始?
报销人申请打款100元 提供的是xx公司开来发票100元 又提供一个微信支付个人截图报销人打款小花朵50元 报销人打款小蘑菇50元 想问下可以报销吗 需要提供其他佐证材料吗
请问收到个税返还的金额如何申报增值税?
郭老师,汇算清缴的职工薪酬调整表,社保和公积金是公司缴交部分吗
老师,pdf怎么转换成excel呢?
老师,请问出租农业用地增值税免税那印花税需要申报吗
郭老师,汇算105050职工薪酬,里面福利费,是包括在工资里的,还是平时计提在福利费科目的数据
就说嘛,当月作废,次月冲红不就好了,哪里来的损失,这里的损失可能只是会出现在合同中约定的金额是含税金额还是不含税金额,对吧,如果合同约定的金额是不含税金额,那对方按照这个不含税金额给我们开专票,那他们才是会产生损失对吧
如果出现这种情况,我还不如不开专票了,让他直接开普票了,不让对方让我们在给他们开专票的钱,回头用这个钱再来抵扣我们的销项,感觉多次一举,直接在一开始就不出这个钱不就好了,对吧
你好1; 是的; 对方这样的合同 本身就不合理的; 你可以找对方财务理论下的; 不合理的 ;是的
老师,您看这个地方,这里本身是不是我们业务人员在签合同时不懂财务的专业性,这地方是不含税金额,那对我们公司来讲就是损失对吧,如果我们让对方开专票,比如合同上金额是10w,由于他这个注明是不含税金额,如果要开专票(比如6%的技术服务),那他们肯定不会给我们开的对吧,除非我们在给他们补10w*6%的税额对吧
你好; 是的; 意思对方如果 拟定不含税金额; 你要开专票; 你还得 支付对税点; 对方才会开 ; 是的
那这样是不是就没意思了,那还不如让对方给我们开普票呢,不然比如我贴给他1000,最后抵扣销项还是1000,这不是做无用功吗,对吧,老师
你好1; 是的; 你要么要普票; 如果专票要额外收取税点的话; 要么合同就得拟定 金额是含税金额; 别去写不含税金额
对吧,写不含税金额有什么意思呢,没有任何意义对吧
这种我是不是可以建议业务人员在和供应商签订合同的时候去和他们谈判,比如这个10w是含税金额还是不含税金额呢
1. 这个对于购买方来说; 到时会有风险; 可能让开票会补税点的; 是的
对于我们购买方来说风险就是到时候可能要补税点对吧,所以建议在签合同的时候和对方谈判该金额是含税金额,并且说开具增值税专用发票对吗
你好1. 是就是会涉及补税点的处理的; 是的 2. 含税金额 的话; 对于购买方; 你 可以要求开专票或者普票都可以的
如果含税的话,为什么说可以开专票或者普票,不是肯定开专票吗,是说一般纳税人可以要求开专票,如果购买方式小规模纳税人,就让开普票就可以了呢
你好 ; 含税的 金额 说明包括了增值税部分的; 你可以根据你实际要求 对方开 你需要的票种发票
好的,如果让对方给我开普票的话,他们是不是不用交税的,比如开的是6%的技术服务的普票
你好 ; 开普票 技术服务 要缴纳的; 你们双方都要缴纳技术合同的印花税的
那销售方也是只需要缴纳印花税吗,因为他开的普票所以他就不用交销项税了?
你好; 销售方提供技术服务; 会缴纳 增值税和附加税 以及印花税和企业所得税的; 他是小规模的话; 免税 增值税和附加税; 印花税和所得税也涉及的;
我明白了,我知道我理解错误点在哪了,就是说交不交增值税跟开专票和普票没有关系,主要看销售方的税务主体是一般还是小规模,如果是一般,即使他给购买方开的是普票,购买方不能抵扣,但他销售方还是应该就这比业务缴纳销项税也就是增值税对吧,专票还是普票主要是影响购买方如果是一般纳税人的话,是否能够抵扣的问题,和是否缴纳增值税无关,缴纳增值税只和税务主体是一般还是小规模对吧。老师,我说完了,有什么地方说的不对吗
你好; 是的; 对于一般纳税人开啥发票出去都会产生销项税的; 只是购买方你需要啥发票 就 让对方开啥票种就可以了。 是的