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老师,您好这个地方我看不懂了,我们公司是甲方,后期如果我们信息填错导致他们专票开错了,那他们直接作废或者冲红冲开就好了呀,为什么重新开具对他们还产生损失呢,开错了他们又不用交税

老师,您好这个地方我看不懂了,我们公司是甲方,后期如果我们信息填错导致他们专票开错了,那他们直接作废或者冲红冲开就好了呀,为什么重新开具对他们还产生损失呢,开错了他们又不用交税
2022-11-29 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-29 16:19

你好;    这个是对方   不对哦;  正常红冲或者作废即可; 不会给对方造成损失的  

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快账用户8943 追问 2022-11-29 16:21

就说嘛,当月作废,次月冲红不就好了,哪里来的损失,这里的损失可能只是会出现在合同中约定的金额是含税金额还是不含税金额,对吧,如果合同约定的金额是不含税金额,那对方按照这个不含税金额给我们开专票,那他们才是会产生损失对吧

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快账用户8943 追问 2022-11-29 16:23

如果出现这种情况,我还不如不开专票了,让他直接开普票了,不让对方让我们在给他们开专票的钱,回头用这个钱再来抵扣我们的销项,感觉多次一举,直接在一开始就不出这个钱不就好了,对吧

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齐红老师 解答 2022-11-29 16:24

 你好1; 是的; 对方这样的合同 本身就不合理的; 你可以找对方财务理论下的; 不合理的  ;是的  

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快账用户8943 追问 2022-11-29 16:31

老师,您看这个地方,这里本身是不是我们业务人员在签合同时不懂财务的专业性,这地方是不含税金额,那对我们公司来讲就是损失对吧,如果我们让对方开专票,比如合同上金额是10w,由于他这个注明是不含税金额,如果要开专票(比如6%的技术服务),那他们肯定不会给我们开的对吧,除非我们在给他们补10w*6%的税额对吧

老师,您看这个地方,这里本身是不是我们业务人员在签合同时不懂财务的专业性,这地方是不含税金额,那对我们公司来讲就是损失对吧,如果我们让对方开专票,比如合同上金额是10w,由于他这个注明是不含税金额,如果要开专票(比如6%的技术服务),那他们肯定不会给我们开的对吧,除非我们在给他们补10w*6%的税额对吧
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齐红老师 解答 2022-11-29 16:33

 你好;  是的; 意思对方如果  拟定不含税金额; 你要开专票; 你还得 支付对税点; 对方才会开 ; 是的 

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快账用户8943 追问 2022-11-29 16:34

那这样是不是就没意思了,那还不如让对方给我们开普票呢,不然比如我贴给他1000,最后抵扣销项还是1000,这不是做无用功吗,对吧,老师

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齐红老师 解答 2022-11-29 16:36

 你好1; 是的; 你要么要普票; 如果专票要额外收取税点的话; 要么合同就得拟定 金额是含税金额; 别去写不含税金额   

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快账用户8943 追问 2022-11-29 16:39

对吧,写不含税金额有什么意思呢,没有任何意义对吧

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快账用户8943 追问 2022-11-29 16:40

这种我是不是可以建议业务人员在和供应商签订合同的时候去和他们谈判,比如这个10w是含税金额还是不含税金额呢

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齐红老师 解答 2022-11-29 16:44

1.  这个对于购买方来说; 到时会有风险; 可能让开票会补税点的; 是的 

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快账用户8943 追问 2022-11-29 16:47

对于我们购买方来说风险就是到时候可能要补税点对吧,所以建议在签合同的时候和对方谈判该金额是含税金额,并且说开具增值税专用发票对吗

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齐红老师 解答 2022-11-29 16:51

 你好1. 是就是会涉及补税点的处理的; 是的   2. 含税金额 的话;  对于购买方;  你 可以要求开专票或者普票都可以的  

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快账用户8943 追问 2022-11-29 16:52

如果含税的话,为什么说可以开专票或者普票,不是肯定开专票吗,是说一般纳税人可以要求开专票,如果购买方式小规模纳税人,就让开普票就可以了呢

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齐红老师 解答 2022-11-29 17:01

 你好 ;  含税的  金额 说明包括了增值税部分的;  你可以根据你实际要求 对方开   你需要的票种发票   

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快账用户8943 追问 2022-11-29 17:03

好的,如果让对方给我开普票的话,他们是不是不用交税的,比如开的是6%的技术服务的普票

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齐红老师 解答 2022-11-29 17:09

你好 ;    开普票  技术服务 要缴纳的; 你们双方都要缴纳技术合同的印花税的 

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快账用户8943 追问 2022-11-29 17:12

那销售方也是只需要缴纳印花税吗,因为他开的普票所以他就不用交销项税了?

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齐红老师 解答 2022-11-29 17:15

 你好; 销售方提供技术服务; 会缴纳 增值税和附加税  以及印花税和企业所得税的;   他是小规模的话; 免税 增值税和附加税;  印花税和所得税也涉及的;    

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快账用户8943 追问 2022-11-29 17:35

我明白了,我知道我理解错误点在哪了,就是说交不交增值税跟开专票和普票没有关系,主要看销售方的税务主体是一般还是小规模,如果是一般,即使他给购买方开的是普票,购买方不能抵扣,但他销售方还是应该就这比业务缴纳销项税也就是增值税对吧,专票还是普票主要是影响购买方如果是一般纳税人的话,是否能够抵扣的问题,和是否缴纳增值税无关,缴纳增值税只和税务主体是一般还是小规模对吧。老师,我说完了,有什么地方说的不对吗

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齐红老师 解答 2022-11-29 17:48

 你好;       是的; 对于一般纳税人开啥发票出去都会产生销项税的; 只是购买方你需要啥发票 就 让对方开啥票种就可以了。 是的 

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你好;    这个是对方   不对哦;  正常红冲或者作废即可; 不会给对方造成损失的  
2022-11-29
这不是为难,是税务核查要求。个人开煤炭发票本身可能不合规,冲红退税需证明业务真实,所以要退货、运费、退款凭证。建议先按要求补资料,补不了就和税务局沟通替代证明,若对结果不满可申请税务行政复议
2025-10-22
你好;   你走营业外支出 ;会涉及很多  所得税的; 没有必要的  
2022-10-28
你好不变 留底不变的
2022-08-15
你好,那实际个人销售给你一千万吗? 你这个太离谱了,个人能销售这些吗? 超过300万就要停止了 你从哪里购买的?开谁的收购发票? 不要集中开一个人的
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