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老师好,请问之前把发放工资放到其他应付款了,现在怎么写冲销分录

2022-11-29 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-29 16:22

同学您好,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的

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快账用户3063 追问 2022-11-29 16:33

借 其他应付款 贷 银行存款 红字

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快账用户3063 追问 2022-11-29 16:33

借 应付职工薪酬 贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-11-29 16:38

是的没错, 是这样的

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相关问题讨论
同学您好,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的
2022-11-29
你好,应付中薪酬借方余额1500吗?
2024-02-05
借营业费用负数 贷应付职工工资负数 借银行存款 贷应付职工薪酬
2020-09-11
你好,借:应收账款 贷:其他应收款 我们还有一个分公司,工资由总公司支付,会计做账时通通放其他应收,这个怎么弄 具体的这个账是怎么处理的
2020-09-09
您好,这部分发工资了就可以冲销了,在发工资的时候冲销对应的其他应收款
2021-12-10
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