不存在计提,直接拿现金发放处理。 借:其他应付款——XX个人 200 贷:银行存款(或库存现金)200

请问公司之前欠的员工的钱200已做其他应付款,后来想和工资一起发放现金给员工,请问计提和发放的分录应该怎么做?
比如某员工7-8月无工资,但是直接累计到9月再给他发实际工资,9月本来应该发放30000工资,但是扣除之前借款及其他扣款后实际9月份应该发放1万元的工资,应该怎么做这几笔分录呢?计提工资和申报个税的金额是多少?
老师,请问用其他应收款怎么做计提和发放工资的分录
我是和其他员工的工资一起计提发放了,发生育津贴时我就冲其他应付款,然后代扣代缴的分录跟其他员工一起正常的做分录,对吗?
老师那这种在财务里面不能有应付职工薪酬是吧
老师那这种在财务里面不能走应付职工薪酬是吧
这个本身就不是应付职工薪酬,与工资无关。就是前期的欠员工款项,用其他应付款核算。
哦那就算同工资一起发也是分开做是吧
是的,与工资一起发,也是分开做账务处理。
嗯好的谢谢
祝学习进步,工作顺利