借营业费用负数 贷应付职工工资负数 借银行存款 贷应付职工薪酬
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,现在是要用专项应付款冲减工资,但是看您这个分录没有专项应付款的分录呢
借专项应付款 贷应付职工工资负数 借银行存款 贷应付职工薪酬
老师,这个是要拿专项应付款冲减工资,等于我收到这笔拨付以后就已经确认银行存款增加了, 收到时的分录是 借:银行存款100 贷:专项应付款100现在是要把这笔钱冲减垃圾清运工资
所以不能再 借:银行存款把
借管理费用负数 贷应付职工工资负数 借专项应付款 贷应付职工薪酬