借营业费用负数 贷应付职工工资负数 借银行存款 贷应付职工薪酬
专项应付款冲减本年之前发放的人员工资会计分录怎么写 之前计提时 借:营业费用_工资 贷:应付工资_计提 发放时 借:应付工资_临时工 贷:现金
老师,上月计提工资,下月发放分录计提时借:管理费用一工资,贷应付工资,下月实际发放时要红冲计提?下月发放工资分录借:应付工资,贷银行存款这样对?
预提员工工资的会计分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
以前年度计提未发放的工资,今年实际发放的时候未按照原计提的二级科目去发,怎么调整 如:以前年度预计提 借:管理费用 5w 贷:应付工资-奖金 5w 今年实际发放 借:应付工资-奖金 2w 应付工资-基本工资 2w
老师12月多计提和发放了3元的工资,导致银行余额一直差3元,现在收到退款3元,怎么调账 之前做的会计分录是 计提时 借:管理费用 -工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
您好,我在一家营业执照上是财务负责人,但是我已经离职1年。我登陆了这家公司,财务负责人不是我,但是我在企查查上面看见名字还是我?咋办,有没有风险啊。 电子税务局里面我看不到有关联的企业
老师你好,请问下会计报表上未分配利润已经是负数了,但是年度所得税汇算调整后还有利润这种利润该怎么分配呢?
项目上宿舍房租计入管理费用吗?还是在建工程
老师,有一家公司,注册500万,实缴580万,这80万怎么平?现在公司想注销,要怎么做账?
请3m体系老师吃饭计入什么科目呢?二级科目是啥
老师,买卖钢材,我是销售方,我做合同让对方付全款锁价,我是写付全款定货锁价,还是全款订货锁价
老师,我现在有点分不清了,工资薪资的个税和劳务报酬的税率一样吗,主播报劳务报酬和我们的工资个人一样吗
股权转让需要交什么税
老师,单位收到保险公司一次赔偿金,请问怎么做分录?是营业外收入吗?
请问老师,如果我给我的原材料9个点的税点,用现金支付,然后他给我开的是13个点的增值税专用发票,而我开给客户的也是13个点的增值税发票,是不是意味着,我认了9个点的税、少交了4个点的增值税销项税?
老师,现在是要用专项应付款冲减工资,但是看您这个分录没有专项应付款的分录呢
借专项应付款 贷应付职工工资负数 借银行存款 贷应付职工薪酬
老师,这个是要拿专项应付款冲减工资,等于我收到这笔拨付以后就已经确认银行存款增加了, 收到时的分录是 借:银行存款100 贷:专项应付款100现在是要把这笔钱冲减垃圾清运工资
所以不能再 借:银行存款把
借管理费用负数 贷应付职工工资负数 借专项应付款 贷应付职工薪酬