你好 可以 不涉及以前年度损益科目

老师新年好!请问小企业会计准则设置的待认证进项税科目可以吗?如果不可以怎么处理清除掉呢?
取得的发票当月未认证计入了待认证进项税额 如果跨年在明年认证的话可以吗? 怎么处理?涉及以前年度损益科目吗?
老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
老师您好,有两个问题请问:①进项票可以抵扣以前月份的,成本只能是当月开票的,请问是这样理解吗?②以前未认证的进项票是计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额中吗?然后如果过了几个月想勾选抵扣了,再:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 请问老师是这样理解吗?蟹蟹
请问2023年我们财务费用—手续费入账1970.35,2024年5月才取得银行开具的专用发票,认证了进项税额111.53,现在因为进项已经抵扣了本月增值税,去年财务费用减少111.53,以前年度损益调整分录应该怎么做?
老师,你好,盘盈入库放哪个科目,谢谢
银行账户被冻结,余额为0,我自己转进去一块钱试试银行状态,这个一块可以做到管理费用吗,就不转出了,
公司要注销,其他应付账款贷方余额,公司账上没有钱还,应该怎么处理啊
社保缴纳的,与个税申报的人员不一致,现在社保分录,个人部分该如何冲掉呢,
供货企业自查表中 自产产品情况该商品耗用主要原材料进项金额:是金额还是进项税额
请问简易报关能退税吗?
老师你好:外经证是按开发票预缴还是按实际收款时预缴
医疗行业,刷医保卡,然后重复收费被医保局要退回,是冲减收入,还是这部分退回的计入营业外支出?客户不会来补钱
报关出口是A抬头,实际收款是A抬头境外相关的B公司,到时候能冲账吗
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
那年末的时候需要多做处理吗 还得等下年认证的时候借:应交税费-进项税额 袋:应交税费-待认证进项税额
你好 年末不处理 等下年认证的时候借:应交税费-进项税额 袋:应交税费-待认证进项税额
那请问一下 办公室付的暖气费取得的专票可以抵扣进项吗? 应交税费年末必须结转吗?
你好 这是用到哪里的呢
就是办公室办公的暖气费
不是员工个人的
你好是的可以 可以抵
那应交税费年末是负数 需要结转吗
你好 不用 不用的呢
没有认证时 待认证进项税额 不用结转的
好的 谢谢老师
可不客气祝您恭不客气,祝您工作愉快。