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取得的发票当月未认证计入了待认证进项税额 如果跨年在明年认证的话可以吗? 怎么处理?涉及以前年度损益科目吗?

2022-11-30 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-30 09:10

你好 可以  不涉及以前年度损益科目

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快账用户3816 追问 2022-11-30 09:14

那年末的时候需要多做处理吗 还得等下年认证的时候借:应交税费-进项税额 袋:应交税费-待认证进项税额

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:18

你好 年末不处理   等下年认证的时候借:应交税费-进项税额 袋:应交税费-待认证进项税额

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快账用户3816 追问 2022-11-30 09:23

那请问一下 办公室付的暖气费取得的专票可以抵扣进项吗? 应交税费年末必须结转吗?

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:24

你好 这是用到哪里的呢 

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快账用户3816 追问 2022-11-30 09:32

就是办公室办公的暖气费

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快账用户3816 追问 2022-11-30 09:32

不是员工个人的

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:32

你好是的可以 可以抵 

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快账用户3816 追问 2022-11-30 09:33

那应交税费年末是负数 需要结转吗

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:43

你好 不用 不用的呢   

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:44

没有认证时  待认证进项税额 不用结转的 

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快账用户3816 追问 2022-11-30 09:45

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:48

可不客气祝您恭不客气,祝您工作愉快。

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你好 可以  不涉及以前年度损益科目
2022-11-30
同学你好!涉及损益科目的话  才涉及以前年度损益调整的 而且   金额本身不大的话  或者企业适用的是小企业会计准则    直接记入当年的 不用以前年度损益调整哦
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之前的分录是怎么做的?企业主营业务成本贷,银行存款吗?
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