你好 可以 不涉及以前年度损益科目

因之前会计未结转销项税,也未结转待认证发票,现在我想将应交税费的科目调整为正常应该如何调整啊,可以用以前年度损益调整科目调整吗?
老师新年好!请问小企业会计准则设置的待认证进项税科目可以吗?如果不可以怎么处理清除掉呢?
取得的发票当月未认证计入了待认证进项税额 如果跨年在明年认证的话可以吗? 怎么处理?涉及以前年度损益科目吗?
老师,我次年1月取得去年第四季度手续费专票,前期价税合计计入费用。现在进项税额如何处理?可以在去年年底将费用调整至待认证进项吗
如果是之前账上没有入账,进项税已经认证了,现在拿到发票补入账,可以把材料和销售费用放入当期吗,之前年度也是亏损的或者已经认证的进项税,没有入账的,当期只补记进项税额 ,这样可以吗
老师,空白的资产负债利润现金流量表有吗?
已抵扣的跨年数电票专票,价税合计50000元,现在合作终止,只消耗了200元,可以申请红冲50000元,再开个蓝字200吗,还是只能申请红冲49800元呢?
老师,公司借钱给别人转钱时需要备注什么
新项目,管理人员刚去租的房子发票可以开专票吗?能抵扣吗
给供应商多付了4分钱,那现在是应付账款是贷方是-0.04怎么平掉呀?用营业外支出吗?借:营业外支出0.04贷:应付账款0.04 那这个4分钱不用汇算清缴调增吧?
你好,工亡补偿一般是做营业外支出还是福利费
个人租赁商铺,现在可以在税局代开26年1-3月租赁发票吗? 代开租赁发票还要上传土地使用税完税凭证的?两个税能提前缴纳吗
老师,税务局的税收完税证明,税种:增值税,品目名称:滞纳金 26.6元,这26.6元是应交税金——未交增值税26.6元吗? 税种:城市维护建设税,品目名称:滞纳金1.33元,这1.33元是营业外支出——滞纳金1.33元吗?
25年的原材料暂估都已经结转入成本,12月底现在想要全部红冲掉,12月的主营业务成本成负数了,怎么正确红冲暂估?
老师,请问下,我们公司是农产品初加工企业,企业所得税对初加工所得免税,现在公司又准备做研发,那么研发费用可以在计算所得时候扣除吗?还是研发费用只在计算应纳税所得额时候扣除,初加工所得还是用初加工收入减去对应的初加工直接成本?那公司管理费用财务费用还能在计算初加工所得时候扣除吗?
那年末的时候需要多做处理吗 还得等下年认证的时候借:应交税费-进项税额 袋:应交税费-待认证进项税额
你好 年末不处理 等下年认证的时候借:应交税费-进项税额 袋:应交税费-待认证进项税额
那请问一下 办公室付的暖气费取得的专票可以抵扣进项吗? 应交税费年末必须结转吗?
你好 这是用到哪里的呢
就是办公室办公的暖气费
不是员工个人的
你好是的可以 可以抵
那应交税费年末是负数 需要结转吗
你好 不用 不用的呢
没有认证时 待认证进项税额 不用结转的
好的 谢谢老师
可不客气祝您恭不客气,祝您工作愉快。