同学你好,去年怎么做的
今年发现去年的一张发票是虚开,去年已经认证抵扣,并计入费用了,我今年要怎么写分录把这张发票调出,比如费用100,增值税进项是10,去年的分录是,借管理费用 100,进项税10,贷银行存款110,我现在通过以前年度损益和进项转出怎么调?
老师好,本月收到2020年银行手续费专票。2020年,所有的手续费当时做账:借:财务费用 贷:银行存款 现在进项税额做账:借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:前年度损益调整 问:还需要做其他的分录吗?怎么做呢?谢谢!
2020年有一份不含税10万元的,税额13000的原材料进项专用发票,认证抵扣且已经结转成本,2021年9月份,税务局认定对方企业为走逃企业,进项税额转出,我做的分录是,借主营业务成本13000,贷进项税额转出。现在11月份税务局又要求把成本调出来,缴纳企业所得税,请问,成本调整的分录应该怎么做,用小企业会计准则无法使用以前年度损益调整科目。
老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
请问2023年我们财务费用—手续费入账1970.35,2024年5月才取得银行开具的专用发票,认证了进项税额111.53,现在因为进项已经抵扣了本月增值税,去年财务费用减少111.53,以前年度损益调整分录应该怎么做?
老师,出口货物出口日期是到港口上船申报的日期还是从我们公司发货就算出口日期了?
研发投入强度怎么算?如果企业没有研究费用呢
个体工商户的银行对公账户就是经营者的账户吗?
老师,公司账上只有法人借给公司的往来款,其他数据均为0,股权转让的时候可以1元转让吗
能帮我看一下,给这家济南公司打款了多少钱么
二手车交易发票,销售方和购车方怎么交税
二手货车可以开专用发票吗
我问下,合伙企业下面有4个股东,都是有限责任公司,那是不是合伙企业不用交企业所得税
请问老师,甲乙两个自然人各出资50万共100万成立有限公司,现公司亏损20万,乙要求退股,如果用减资方式,即将注册资本减到50万,由甲一个人持有(已实测过此方法可行),减掉乙持有的50万股份,公司打款40万给乙,做凭证借实收资本乙 50万,贷银行存款40万,贷方未分配利润10万(公司资本公积金额为0),请问申报报表时要如何处理这10万?
药协会支付讲课教授劳务费,需要教授开具劳务发票吗?
去年是 借:财务费用—手续费 贷:银行存款,今年我的进项税额相关分录也已经做了 就是借:应交税费—应交增值税—销项税额 贷:待抵扣进项税额 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
调整分录借以前年度损益调整贷财务费用 借利润分配贷以前年度损益调整
请问老师,我去年的分录就不用改了是么?但是不改的话 我的待认证发票对应不上啊我们平时进成本或者费用 是借:管理/财务费用 应交税费/待认证进项税额 贷:银行存款 月末结转税金的时候 是借:应交税费/待抵扣进项税额 贷:应交税费/待认证进项税额 我去年凭证不改 今年又直接按您刚刚所说贷:财务费用 那待认证税额就少了
再做一笔 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费/待认证进项税额 。把这笔冲掉借:应交税费/待抵扣进项税额 贷:应交税费/待认证进项税额
我待抵扣不能动 如果红冲的话 跟我最后的未交增值税分录就不平了
是要保持账务平了