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老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理

2022-11-30 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-30 09:14

借:银行存款 贷:预收账款 做业务后 借:预收账款       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项

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快账用户6040 追问 2022-11-30 09:15

这部分不舒服未开票收入吧

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:17

确认收入的时候,还未开票的话就按未开票收入处理。

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快账用户6040 追问 2022-11-30 09:17

确认收入是什么标准。

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快账用户6040 追问 2022-11-30 09:18

这部分开票有的是船务公司开给我们我们开给客户。有的是他们直接开给客户的

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:20

是你们对外开票,你们预收款是你们开票。

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快账用户6040 追问 2022-11-30 09:25

有的船务公司不开给我门直接开给客户了。这些发票都是零税率的

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:27

你不用管别人怎么开,只管自己该怎么开哈

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快账用户6040 追问 2022-11-30 09:28

那部相当于我们下游花20万收到40万发票了吗。

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:30

你的逻辑有些混乱哈,不要转移话题哈,这里只讨论怎么做账的事哈

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快账用户6040 追问 2022-11-30 09:33

没有混乱呀。我们在中间只是代理。

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:34

代理你们只按取得的收入开票就完事了呀

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您好,客户是跟您公司签合同?合同内容是?
2022-11-30
属于代收代付款,付款时,计入其他应收款,对方付款时冲减其他应收款平账
2023-04-14
同学你好 这个可以的 做购进然后卖出去的
2023-08-11
您好,您的业务是需要收发票和开发票
2023-01-06
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