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老师您好,2021年的合同有的拿到手2022年了,拿回来的晚,所以缴纳印花税的时候,在2022年实行了减半征收,这样是否可以? 2021年因为有的合同没有当时拿回来,在2022年补,是否可以?当时每个月是按销售缴纳的印花税,没看到合同 现在把缺的印花税补上,但是实现减半征收了是否可以?

2022-11-30 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-30 19:45

可以的,可以减半征税,但是前提是最后签字盖章方最好是2022年

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快账用户8312 追问 2022-11-30 19:47

合同都是21年,只是在经理手里一直没给我,给我的时候已经跨年了,我当时也按销售做的购进也是直接按购进做的,等看到合同的时候数额就不一样,所以就漏缴了很多印花税,合同数量大于实际购进和销售的数量

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齐红老师 解答 2022-11-30 19:48

那没事,也不会查这么多

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快账用户8312 追问 2022-11-30 19:48

一般都是当时销售和购进合同都是后补的,合同有的时候数量大,但实际上履行合同的数量非常少,但也只能多交,按合同的交的印花税

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齐红老师 解答 2022-11-30 20:05

那没事,又不是没交

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快账用户8312 追问 2022-11-30 20:07

关键是跨年交了,在22年缴纳21年的,然后又实行减免了 最初是按合同,后期合同看不见,我就按购销,时间长了有的都按的购销,交了就是没按照合同交,现在想补上,因为也涉及到二二年末了还涉及到减半,怕人家有啥说法,再有什么税控风险

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齐红老师 解答 2022-11-30 20:09

理论上应该按照2021年制度执行,我觉得金额不大的话没有事

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快账用户8312 追问 2022-11-30 20:11

金额是购销9000多万,应缴印花税是,27059.实缴887 1 现在把6000多万交上,但按减半征收又微少了,怕人家再认为我们偷税

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快账用户8312 追问 2022-11-30 20:12

6,000万的印花税是18,000在减半征收就剩9094了

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齐红老师 解答 2022-11-30 20:14

9000多万啊,那的确是有点大

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快账用户8312 追问 2022-11-30 20:16

我们是一般纳税人销售精煤,实际销售量都不是多,一年上万吨,因为煤价都2000多块钱一吨 所以平时销售的时候案件购进和销售直接就把印花税交了,没看到实际的合同吗?也是在不断的补,看到合同就得补这个差额 而且身边好多人都按购销交,并没按合同交,我最初都是按合同交,后来看不到合同就按实际业务交的 现在就得把原来签的合同补上到22年末了,怕有税控风险

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快账用户8312 追问 2022-11-30 20:17

但是一补这么多,怕是不是能引起什么风险吗?

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快账用户8312 追问 2022-11-30 20:17

我们这个月有销项增值税应该交增值税17万多,其他的附加也有5000多,合在一起有20万的税

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:37

我倒是觉得只要交了就没事

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:38

同时您关注一下同行业税负,如果都达标也不会找到您

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快账用户8312 追问 2022-12-01 10:40

老师非常感谢这么长时间一直回复我,最后一个问题,那我选属期的时候,因为是21年补的差不能选21年还得选22年11月份是吗在财产行为税合并申报那里面,正常选购销合同印花买卖合同,暑期就是22年11月份

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:45

您应该是选不了2021年的,只能选2022年

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可以的,可以减半征税,但是前提是最后签字盖章方最好是2022年
2022-11-30
同学你好 直接按照应该做的来调整就可以
2022-05-07
你好,第一条时间是对的,第二个时间上不对,还要关注是否有延期政策。 你下面的文字理解,是对的呢 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 本公告第一条和第二条自2021年1月1日起施行,2022年12月31日终止执行。
2022-08-03
你好,这个你没办法的,因为这个是需要自己采集自己申报的。
2025-03-11
你好,可以的,只要全年申报的租金是一年的额就可以啦
2024-02-20
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