您好,也可以直接增加固定资产原值的

老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕
大部件更换,计入固定资产原值,必须先转在建吗?我们必须入固定资产成本,具体怎么做最合理?
老师,你好,本单位购置需要安装的电梯,对方单位和我们约定分四次付款,一共开4次发票。按票付款。这种情况影响入固定资产吗?是否有规定,必须一次性取得全款发票,整体入固定资产?分次取得发票,先计入在建工程,最后一次统一转固定资产,不符合规定?
非货币资产交换不就是相当于先转让,再投资,或者再购买么? 税法是公允价值减原值算转让所得 会计入账先清理,清理完了成账面价值了,公允价值与账面价值的差计入资产处置损益,这不是差异么?比如,我账上固定资产原值100万 累计折旧20万,计入固定资产清理就是80万,我固定资产公允价值150万 非货币资产交换分录 借:资产 贷:固定资产清理150 最后处理分录是借:固定资产清理50 贷:资产处置损益50 如果做后一步是50,这个清理都平不了啊,问题在哪?不知道你是否明白我的不懂,有空给回复一下
老师,请问改造原有的固定资产,更换原来相同属性的零部件,这次费用记入制造费用—修理费,进行机器零部件改良,必须记入在建工程吗?然后等改良结束后一起进入固定资产原值?
我购买了500盒熊胆粉,供应商开成了1000盒,对账后她发现了,就冲红了500盒,请问这种发票我可以收吗
老师您好,请教您一个问题,公司房产出租给别人了,我们代收的水电费要交给物业公司的,我们收钱要开票给付款人,然后吧钱给了物业,物业公司又开票给我们,怎么做分录?太复杂了
老师 小规模纳税人应该不要报经营所得对吧
老师,个体超市进货的发票用交印花税吗
老师 我们有一个销售顾问,每个月5000块,不交社保,年龄50岁,我如果按照劳务要交多少个税,目前几个月是按工资发放的
一般纳税人开具6%的专票,怎么申报,
填企业所得税季度报表,发现2月份有一笔凭证录入错科目原凭证是借业务活动成本-餐厅工资 146517 贷应付职工新酬-工资 146517 借应付职工薪酬-工资146517 贷银行存款 146517 后来发现,1月份餐厅工资当时这个属于发了一部分剩余的这部分没有发,当时计入其他应付款-餐厅工资。现在3月份了,我要怎么改?
我有个疑问想请教一下,无形资产一旦发生减值,减值不得转回,那固定资产发生减值可转回嘛
老师二手车销售统一发票,金额2万,税率为0.放在小规模公司里了,请问 如何做分录?
一季度的利润可以用以前年度亏损弥补?