你好,开票日期是12月1号之后的,不可以的,你可以试一下,在你的勾选平台里面,你看一下能看到12月1号开的吗。
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
请问我11月开出去163万增值税专用发票,但是我11月的进项就是劳务和材料公司没有开发票来,现在劳务和材料开发票给我但是是开的12月15号之前的,我是否可以用来抵扣我11月的税费呀
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
老师,就是我做账是按发票来的,包括材料入库按进项票,成品入库按销售票,那我2022年11月出货的,现在2月开票,但合同和送货单是11月份的,这样可以吗?但11月和12月账上也没有这些存货,那这样哈否合理
请问老师,我公司用个人安装大门,人工、材料费11万多,本来是想让他给我们公司去税局代开发票,分出来开,人工和材料费,但是税局现在不让开人工劳务费,那可以把对方的人工费加到材料里面吗,这个开发票怎么开,合同要怎么写
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
老师,白天发票开的票,晚上发现开错了,晚上能红冲发票吗
不可以,老师,我开出去163万的发票但是我只收到90万,这90万我如何做账务处理,借银行存款贷?90万要不要确认收入
借应收账款73万银行存款90万贷主营业务收入应交税费。
开的这些发票业务发生了吗?业务发生了都做收入就可以啦。
业务发生了一部分,但是我们主要就是没有进项
你好,那你问下你税务局那边吧,允许你们延期交税吧,也就是这个月收到进项发票在进项抵扣缴纳。
不可以,现在必须硬交这个税,麻烦老师教教我计提工地农民工工资分类,我作为成本
借工程施工工资贷应付职工薪酬工资、借应付职工薪酬工资贷银行存款确认收入之后,借主营业务成本贷工程施工。
不能延期缴纳的话,那你只能交税,多交税款的。
欠员工3个月工资每个月4800.合在一起发需不需要交税
只要在12月份之前发下去不会的,因为它的累计扣除费用也是好几个月的累计。
但是我在个税申报系统如何填写?把这些人名字都填了然后呢?如何填能不能填8-11月工资全都申报了
入职日期填写八月份就可以达正常采集,然后他的累计扣除费用也是好几个月。
好的老师我先研究 填了不会再来问你
可以的,你先看一下的。
自己填写试一下,如果需要交税的话,你再截图,你填写的我看一下。