你好1; 借 固定资产 贷银行存款 ; 借其他业务成本贷累计折旧; 借银行存款贷其他业务收入; 销项税; 借制造费用-折旧费贷累计折旧

老师,请教个问题,我司主营厂房出租,现部分旧厂房拆旧建新,拆旧建新的账务处理该怎么处理?这个过程存在哪些税务问题?
老师,问下房地产开发企业有部分房子没有售卖,这一部分做出租房使用,那租金要确认收入吗,如何做账务处理,那如果做收入处理,在申报税务报表时又如何填表呢,就是想问下账务处理和税务处理都是如何做的
老师您好,我们购买一处厂房自用外加出租,自用部分我们计提折旧,出租那部分是不是就不用了计提折旧了,竞拍房产所支付的佣金和软件费计入管理费用吗
公司购买厂房几层,有部分楼层用不到租出去收到的租金收入怎么做账务处理
公司购入厂房,部分自用部分租出去,怎么做账务处理,还有折旧的账务处理
老师,请问2025年7月公司补交2010年,2013年和2017年的残疾人保障金,2025年7月补交当月计提了,能行吗?
员工过年回老家的油费,过路费,做什么费用,可以税前扣除吗
固定资产多少钱可以不去折旧直接计入成本费用。
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
工商年报-财务信息-纳税总额填报有的老师讲开完税证明的数据,是否补打一个选是,一个选否,这2个合计数,这么说是否正确为什么这么选是因为有的税种漏统计么?还有就是按所属期,所属期相同日期文书和表格查询的金额也不一致。有没有准确的说法
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
其他业务成本是什么数据,怎么取数
你好; 就是你 折旧出租这部分的 资产对应产生的折旧额