你好; 你是购买方还是 销售方; 描述下这个业务情况; 这样才好判断处理
老师,你好,我想问下,所得税费用这个科目统计的是当月的应交所得税金额吗?
老师,我们公司卖红酒的,经常发快递,这次买了一千元的纸箱怎么做分录啊?
老师你好,我司去年有一批生产设备卖出去了设备当时就搬走了,当时收到了部分款项,因为还差点钱没收到 所以一直没有开票没确认收入,这部分设备从去年到现在每个月都在计提折旧,今年8月份开票了,我该怎么做账?去年从卖出时折旧的费用在8月份做账时要怎么处理?8月份计提折旧是不是不能再计提已经卖出去的设备了
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师:一固定资产原值为17590元,已折旧14775.6元,净残值为1759元,净值是2814.4元。现把此固定资产处理,卖了1500元。那么,这笔业务怎么写分录?共需要写几笔业务就完整了?请老师指教!
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗,如何申报个税
现在有电子发票了是不是进项抵扣可以不用打印出来留底了呀?
老师,通行费是专票和普票都可以低吗?要填在A栏,还是9b
个税是每月按累计预交,然后年末按总的报酬金额来计算嘛,要是本月达到了14.4万元,那我下月工资是不是要按20%来缴纳个税了
麻烦图片这个老师说下谢谢
我是购买方
你好; 购买方开了红字信息表后; 你做转出分录。 次月 附表2 报转出金额; 你把信息打印出来 做转出分录的附件
嗯。那电子税务局还需要别的操作吗?直接保存就行吗?
你好; 其他不操作了哈; 你就做红字分录 和转出分录; 和转出申报表处理
红字分录就是就是红冲当时的那笔,转出分录是: 借:进项税额转出 209.78 贷:银行存款 209.78
你好; 你之前分录咋个做的; 我看看分录。 怎么来转出和红字
老师,这次红冲的是当时这一笔的一部分
借管理费用 贷进项税转出 ; 收到红字发票; 借管理费用 贷应付账款; 你 之前贷方挂的应付账款还是银行存款 ??
老师没看明白 分录是不是这样的 借:银行存款 3706.17 贷:管理费用 3496.39 贷:进项税额转出 209.78
发票信息是这个
发票信息表是这个
你好; 借管理费用 209.78 贷:进项税额转出 209.78 红冲:借银行存款 贷管理费用 ; 这个金额是含税金额
老师:我给对方开具红字发票信息表,是不是销售方得给我开红字发票
你好; 是的; 必须要开红字发票给你的
老师:那我电子税务局直接保存了,补交这209.78的税款就可以吧。另外附加税也得交上吧
你好; 是的; 对的; 增值税补缴纳; 附加税也得缴纳的
老师,您看一下,我们单位是小微企业,减半政策,为啥两个教育费减半后最后没有金额了
你好; 减半 你 是一般纳税人符合小微企业; 附加税减半是吗
老师您看一下教育费和地方教育费附加怎么减半后没有金额了
你好; 你是一般纳税人你看看月 销售额 你多少;