你好; 你是购买方还是 销售方; 描述下这个业务情况; 这样才好判断处理

老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
老师:我本月开具红字增值税专用发票信息表一份,进项税额转出209.78元。我在电子税务局需要怎么操作。只需要保存一下就行,直接补交税款就可以吗?
老师,收供应商一张纸质增值税专用发票已抵扣,现需退货,是需我方开具红字发票申请表并进项转出后,供应商才能开红字发票吗?那我司沒金税盘,只在电子税务局开电子发票,那可以在电子税务局开红字发票申请表吗?
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
我是购买方
你好; 购买方开了红字信息表后; 你做转出分录。 次月 附表2 报转出金额; 你把信息打印出来 做转出分录的附件
嗯。那电子税务局还需要别的操作吗?直接保存就行吗?
你好; 其他不操作了哈; 你就做红字分录 和转出分录; 和转出申报表处理
红字分录就是就是红冲当时的那笔,转出分录是: 借:进项税额转出 209.78 贷:银行存款 209.78
你好; 你之前分录咋个做的; 我看看分录。 怎么来转出和红字
老师,这次红冲的是当时这一笔的一部分
借管理费用 贷进项税转出 ; 收到红字发票; 借管理费用 贷应付账款; 你 之前贷方挂的应付账款还是银行存款 ??
老师没看明白 分录是不是这样的 借:银行存款 3706.17 贷:管理费用 3496.39 贷:进项税额转出 209.78
发票信息是这个
发票信息表是这个
你好; 借管理费用 209.78 贷:进项税额转出 209.78 红冲:借银行存款 贷管理费用 ; 这个金额是含税金额
老师:我给对方开具红字发票信息表,是不是销售方得给我开红字发票
你好; 是的; 必须要开红字发票给你的
老师:那我电子税务局直接保存了,补交这209.78的税款就可以吧。另外附加税也得交上吧
你好; 是的; 对的; 增值税补缴纳; 附加税也得缴纳的
老师,您看一下,我们单位是小微企业,减半政策,为啥两个教育费减半后最后没有金额了
你好; 减半 你 是一般纳税人符合小微企业; 附加税减半是吗
老师您看一下教育费和地方教育费附加怎么减半后没有金额了
你好; 你是一般纳税人你看看月 销售额 你多少;