你好; 你是购买方还是 销售方; 描述下这个业务情况; 这样才好判断处理

老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?
老师:我本月开具红字增值税专用发票信息表一份,进项税额转出209.78元。我在电子税务局需要怎么操作。只需要保存一下就行,直接补交税款就可以吗?
老师,收供应商一张纸质增值税专用发票已抵扣,现需退货,是需我方开具红字发票申请表并进项转出后,供应商才能开红字发票吗?那我司沒金税盘,只在电子税务局开电子发票,那可以在电子税务局开红字发票申请表吗?
老师,我收到对方一张专票,已经认证了,但对方在我没有给他开红字信息表,她就直接开了张红字发票,我做了进项税额转出,但今天申报增值税比对不过去,我这边需要怎么处理?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
这是3月份的试算平衡表,我根据丁字账做的,系统也对了一遍数字都对上了,期初和期末的合计都能对上就是发生额额合计怎么对不上呢?
老师 银行回单的 借贷方式是 借减贷增是吧
老师,个体工商户查账征收,申报经营所得,法人需要在手机上下载哪个平台
老师 现收到零售商100万货款农药款 明年才发货 年底如何税务处理
就是删除现在也要先把这事处理完了才能后续删除,社保局等我们提供相关资料,不知道怎么提供,提供什么资料?
公司给个人借款或者个人给公司借款多久要归还 不归还会交税吗
老师你好,我们老板给我签的是劳务合同,工资5000元,我需要缴纳多少钱的个税
老师,个体工商户查账征收,销售维修电动车小门市,没进项,偶尔向外开票,报税成本我怎么填呢
老师,我想问下,现在业务四流合一,真实业务,我们开了发票,客户打了一部分款,剩下一半没有打过来,资金流和发票流不一致算虚开发票吗
问下公司和公司之间的借款 还回来可以吗 不会视同销售吧
我是购买方
你好; 购买方开了红字信息表后; 你做转出分录。 次月 附表2 报转出金额; 你把信息打印出来 做转出分录的附件
嗯。那电子税务局还需要别的操作吗?直接保存就行吗?
你好; 其他不操作了哈; 你就做红字分录 和转出分录; 和转出申报表处理
红字分录就是就是红冲当时的那笔,转出分录是: 借:进项税额转出 209.78 贷:银行存款 209.78
你好; 你之前分录咋个做的; 我看看分录。 怎么来转出和红字
老师,这次红冲的是当时这一笔的一部分
借管理费用 贷进项税转出 ; 收到红字发票; 借管理费用 贷应付账款; 你 之前贷方挂的应付账款还是银行存款 ??
老师没看明白 分录是不是这样的 借:银行存款 3706.17 贷:管理费用 3496.39 贷:进项税额转出 209.78
发票信息是这个
发票信息表是这个
你好; 借管理费用 209.78 贷:进项税额转出 209.78 红冲:借银行存款 贷管理费用 ; 这个金额是含税金额
老师:我给对方开具红字发票信息表,是不是销售方得给我开红字发票
你好; 是的; 必须要开红字发票给你的
老师:那我电子税务局直接保存了,补交这209.78的税款就可以吧。另外附加税也得交上吧
你好; 是的; 对的; 增值税补缴纳; 附加税也得缴纳的
老师,您看一下,我们单位是小微企业,减半政策,为啥两个教育费减半后最后没有金额了
你好; 减半 你 是一般纳税人符合小微企业; 附加税减半是吗
老师您看一下教育费和地方教育费附加怎么减半后没有金额了
你好; 你是一般纳税人你看看月 销售额 你多少;