你好; 你是购买方还是 销售方; 描述下这个业务情况; 这样才好判断处理

老师:我本月开具红字增值税专用发票信息表一份,进项税额转出209.78元。我在电子税务局需要怎么操作。只需要保存一下就行,直接补交税款就可以吗?
老师,收供应商一张纸质增值税专用发票已抵扣,现需退货,是需我方开具红字发票申请表并进项转出后,供应商才能开红字发票吗?那我司沒金税盘,只在电子税务局开电子发票,那可以在电子税务局开红字发票申请表吗?
老师,我收到对方一张专票,已经认证了,但对方在我没有给他开红字信息表,她就直接开了张红字发票,我做了进项税额转出,但今天申报增值税比对不过去,我这边需要怎么处理?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗麻烦详细问一下,同一个问题问了这么多遍,每次回答都不一样
老师:我们公司制造业没有机器设备生产,只是把别人制作好的商品买回来检测合格出售,车间不生产产品,车间的费用还可以计入生产成本吗
老师好,补缴7~9月份社保提升的分录怎样记?
老师,快手平台收入。怎么能查出申报收入和费用明细呢,我以哪个做呢
政府公开罚没定向拍卖,A、B、C三家公司同时竞买,D公司没有资质但具备资金想要进行竞买,把钱给B公司参与竞买,政府直接将所卖的货物交付给B公司,再从B公司卖给E公司,E公司将款项支付给B公司,D公司提供资金给B公司去竞买买下罚没财物,如果B公司需要把款项付给D公司,怎么合法操作的情况下,纳税最小化? B公司与D公司签署项目合作协议,约定共同参与罚没财物的竞买与处置。
员工月工资1万5 年终奖2万 这个2万一次性报个税划算还是分摊到每个月工资划算?
老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
我是购买方
你好; 购买方开了红字信息表后; 你做转出分录。 次月 附表2 报转出金额; 你把信息打印出来 做转出分录的附件
嗯。那电子税务局还需要别的操作吗?直接保存就行吗?
你好; 其他不操作了哈; 你就做红字分录 和转出分录; 和转出申报表处理
红字分录就是就是红冲当时的那笔,转出分录是: 借:进项税额转出 209.78 贷:银行存款 209.78
你好; 你之前分录咋个做的; 我看看分录。 怎么来转出和红字
老师,这次红冲的是当时这一笔的一部分
借管理费用 贷进项税转出 ; 收到红字发票; 借管理费用 贷应付账款; 你 之前贷方挂的应付账款还是银行存款 ??
老师没看明白 分录是不是这样的 借:银行存款 3706.17 贷:管理费用 3496.39 贷:进项税额转出 209.78
发票信息是这个
发票信息表是这个
你好; 借管理费用 209.78 贷:进项税额转出 209.78 红冲:借银行存款 贷管理费用 ; 这个金额是含税金额
老师:我给对方开具红字发票信息表,是不是销售方得给我开红字发票
你好; 是的; 必须要开红字发票给你的
老师:那我电子税务局直接保存了,补交这209.78的税款就可以吧。另外附加税也得交上吧
你好; 是的; 对的; 增值税补缴纳; 附加税也得缴纳的
老师,您看一下,我们单位是小微企业,减半政策,为啥两个教育费减半后最后没有金额了
你好; 减半 你 是一般纳税人符合小微企业; 附加税减半是吗
老师您看一下教育费和地方教育费附加怎么减半后没有金额了
你好; 你是一般纳税人你看看月 销售额 你多少;