你好,出租住房的个税是按不含税金额*10%

#提问#个人出租商业非住宅代开发票缴纳税款这样计算是否正确 应纳增值税=50000*5%=2500 应纳附加税=2500*12%=300 应纳房产税=50000*12%=6000 应纳个人所得税=50000-4000*(1-20%)=3200 印花税=50000*0.001=50
公司租个人的写字楼办公,需要去税务局代开,代开租房发票,需要缴纳增值税、附加税、房产税、个人所得税、印花税,请问我们作为承租方去开发票,这些税种的税都是我们承担吗?
个人房产出租收入代开发票60万含税,增值税:28571.43.附加:1714.29、个人所得税6万、印花税300、是这样算的吗。老师
要是对方让我们开票的话,是一般纳税人是不是增值税6%+增值税附加税6%*12%+印花税0.03%+企业所得税5%(利润不超300万按5%)=11.75%,是不是这个算加的税点费用吗?
个人代开发票每月没超过10万元,免增值税及附加。但是个人所得税和印花税还是要交的对吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
其他没问题是不是
印花税也是按不含税的租金*0.1%
不是按照租赁合同金额来缴吗
是的,不是按照租赁合同金额来缴
了解,老师还有其他问题不
增值税的税率是5%,季度不超过30万,免税的。还有房产税4%
房产税是按年,印花税按季度?
这个是按次的,就在你开票的时候就交了
房产税也是按次?
个人没法按年交的呀,就是开票就交
这些税是开票的时候就全部直接上缴了是不是
是的,直接就上缴了哈
增值税:28571.43、附加:1714.29、个人所得税:57142.86、印花税:285.71、房产税22857.14
按我前边说的计算就是哈