注入给子公司,这个是做投资款的吗?
刘老师您好:我刚接手的是B公司变更法人后的公司账 A:集团公司 B:A100%控股的子公司 ,注册资本为1000万 ,C新入股东 现在B作价2000万,C购买了B60%的投权,对B实施了全部控制,并变更了法人,签了股东协议。协议约定B公司6月份之前的现金、银行存款、预收款项等属于原来的B公司,应付账款也属于原来的B公司。但是固定资产、存货和无形资产归属于现在新的公司。我的问题是: 1、,我是否可以只按协议建新账,前期的账不管 3、原来B公司账上的净利润为负数,我如果可以建新的账套,这个净利润该如何处理,若只能延用原来B公司的账,按照股东协议我该怎么才能区分出来前期和后期的收支呢
老师,想请教个问题。集团公司账面的车辆只剩下残值,但却把这个车子注入给了子公司,然后为了缓解子公司资金压力,又将这个车子以评估价购买回来?这个应该如何进行财务处理?
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
老师请问一下自然人A投资入股B公司呢。但是A没有实际的现金。只有从开发商那顶账来的房子。那些房子暂时还没过户到A名下。然后B公司正好又欠C的货款的呢。所以B想的直接把A的房子落户给C。这样既解决了A入股的问题又结清了B欠C的货款。这样财务上咋处理呢?资产没从公司经过任何手续,直接三方签个协议可以吗?
老师,表格如何设置这些核对数据可以选择打√或x?
有价证券年利率为6%,老师,这个为啥是kc啊?
老师您好,核定征收现在是不止个体户申请,公司也可以了吗?
老师回购股为什么是减 不应该是加吗
老师兼职员工用交个税吗?
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈加
我们是一家刚成立半年左右的小规模宠物服务有限公司,现在店里已经有30多只不同品种的宠物猫和2只宠物狗,由于当时买这些猫和狗时候有些是从私人和小贩手里买的,没有取得正规发票,还有的自己猫咪繁育的,买这些猫和繁育大概用了一、两年时间,前前后后买猫猫狗狗大概花了3万左右,但是都没有发票,现在由于店里的这些猫狗都没有成本发票,他们生的小猫小狗往出销售能开销售发票吗?开了是不是不合理,还有他们每天吃十几斤猫粮和其他的实物和猫狗的玩具、日常用品,这些又怎么做账呢
老师您好!现有一笔业务7月银行收款2500元并开具发票2500元,8月2500发票冲红。重开1500发票退款1000元,这次业务会计分录怎么写?
、甲公司的记账本位币为人民币,其外币交易采用交易日的即期汇率折算。2x19年11月1日,甲公司向中国银行借入期限为3个月、年利率为2.4%的1000万美元,当日即期汇率为1美元=6.9人民币元。甲公司对该美元借款每月末计提利息,到期一次还本付息。2x19年11月30日的即期汇率为1美元=6.92人民币元,2X19年12月31日的即期汇率为1美元=6.95 人民币元。甲公司该美元借款的借款费用不满足资本化条件。该美元借款对甲公司2x19年度营业利润的影响金额为()万人民币元。 A、47.68 B、77.68 C、77.8 D、50
老师 请问自产自销企业,有库存700万 应该怎么注销?
文件只说是划拨过户给子公司
当时收到了钱了吗?
是车子过户,,是实物呀
譬如,过户时残值账面价值是2000元,现在却要以评估价值10万元买回去
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借销售费用 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益 过户第一次的分录 购买进来 借固定资产 进项 贷银行存款
先前按账面价值借:固定资产贷:实收资本
这个是投资的 收到投资款的 子公司的分录
现在就是借:银行存款贷固定资产但差额计入哪里??还会涉及哪些相关税费
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益 子公司现在的分录
我们这边是子公司
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益 子公司现在的分录