同学你好 这明显就是错账,现金顶多就是没有,不可能为负数;你看一下要么就从银行取现,就取现的分录,把现金余额调了;要么就把之前用现金支付的凭证调整。
老师,您好!公司账务一直是代账公司处理,基本户都没做过账,一直走现金科目,我现在如果把银行存款做上,怎么处理呢,是直接借银行存款贷库存现金,还是怎么做?
老师,代账公司代理的公司发工资都是库存现金,如果库存现金为负数了怎么办
老师,从代账公司把这两年的拿回来,清理了一下发现工资社保公积金都没有计提,还有就是所有支出都是老板打款出纳去付的,会计公司全部做成了库存现金支付导致库存现金负数,现在要怎么处理呢
老师,公司从代账公司拿回来的账,库存现金严重对不上,账上显示库存现金9万,实际库存现金为0的,这个怎么调呢
公司这个月库存现金为负数了怎么处理?
老师,比如支付宝的收入提现到银行有手续费,也是按没有扣除手续费前确认收入吗?
有个疑问,工资薪金去年计提少了,实发多,汇算清缴按实发做税前扣除。 如果费用发票,去年开具的,去年没有计提,汇算清缴能税前扣除吗?
你好老师,房地产企业收到预售款的时候开具不征税发票,后期开具全款发票的时候,之前开的预收款不征税发票需要冲红吗
老师,我公司实收资本全部到位了,500万,但是公司没有业务,现在想注销了,我想问下,这个580万可以注销的时候推给投资者吗?有没有什么税费?
老师,实操的问题咨询下:账上有一辆二手车,购入价格10000元,折旧已提完了,现在要过户转让给股东,实际是没有收款,但是过户需要开票,二哥是说开100的票就可以了,但是报废不都是3000吗?开100合理吗
我司是一般纳税人,上个月做了一笔分录,支付租金费用(未收到发票),借:主营业务成本 贷:银行存款。那这个月收到对方开来的专票,那我这个月是否要调整上个月做的凭证,才能抵扣进项税?是否要把上个月凭证做调整,借:主营业务成本 应交增值税—进项税额 贷:银行存款?这样子这个月才能勾选认证抵扣进项税额呢?
你好留底税额是怎么产生的
如果是增加20%的利润,那新领用数量-1000单位,那意思是不用领了吗 契税加到房产原值,可以正常摊销吧 老师帮忙回复下
老师,嵌入式软件您了解吗,嵌入式软件的定义是什么
老师,请问如果注册资本实缴到位的话,减资会产生什么税?