你好; 第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)

老师 请问 收到增值税专用发票 抵扣联和记账联 这两联是一起做账还是分开做账?当时认证和以后认证对做账有区别吗?有影响吗?
请教老师,机动车销售统一发票抵扣联加盖了发票章,必须要重开吗?小规模纳税人,不涉及到抵扣进项税,这样的话也必须要重开吗?还有不理解要求抵扣联和报税联不得加盖印章的用意是什么?
您好老师,请问购车发票有发票联,抵扣联,报税联,3联分别有什么用,黏贴在一起还是分开,求解谢谢老师
老师,现在都是电子发票,开给客户之后没有记账联,或者对方开来的电子发票也没有发票联或者抵扣联,请问做账的时候用什么做原始凭证呢,谢谢
老师,小规模企业税局代开纸质普票,三联,销售方记账联,购买方发票联,还有最后一联(此联不做报销抵扣凭证用),请问,需要盖章几联(是后两联吗),留下几联,给购买方几联
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗
我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写
董孝彬老师,下午问您的那个问题,是同一月发生的事情
老师 我想问下这个怎么分辨这个公司是工业还是商业
你好,股东注册资本一个月转几笔投资款 那印花税是按月汇总 还是按一笔申报一次印花税
客户个人扫码给我们付款,要求开发票,开公司抬头,可以开吗?
我现在是购车单位,我要发票联和抵扣联联就行了是不是?就这两联有用,别的多的没有用是不是?
你好; 是的; 报税联应该给 税务局那边的; 你用发票联做账 ; 抵扣联单独保存归档
1发票联上账, 2抵扣联和发票联分开黏贴, 3报税联给税务,税局没有留,现在在我这里怎么弄?我还得去送啊?
迷你号1; 没有留 ;你就和你发票联一起 做附件
没懂,老师,没懂您的意思
意思是税务局 那边没有报税联收着; 那么你就把报税联和发票联一起做附件 保存