您好,实际您进项是够抵扣的,是这情况吗?那就是期末做结转借未交增值税贷转出多交增值税。多的增值税自动留底,然后用不到加计扣除的。
请问老师,我公司本来这几个月我故意不抵扣进项后是需要缴增值税的,可是上面税局突然把财务报表改成了季报,税款也申请了延期申报。那么问题来了,我的进项是该抵扣还是不抵扣呢?抵扣的话我担心季报的时候增值税就又会变成不需要交了。不抵扣的话已经这么多个月没认证进项票不正常啊
我们公司是一般纳税人,在7月份的时候可以享受15%的进项税额加计扣除,但是当时之前的会计没有申请,按没有享受加计扣除申报的增值税,在8月份的时候去申请了加计扣除,所以在8月份,形成了一千多的进项留抵税额 这个一千多我该如何账务处理呢?
老师,上个月了勾了很多进项,应交税费在借方,然后有待抵扣进项税额,那我这个月增值税能抵扣多抵扣的吗?怎么做账
企业在这个月申请了22年的加计扣除,可抵扣的进项税多了10多万,把上月的应交的增值税扣掉了。我账务上怎么操作呢
上月做了留抵抵欠申报,附加税按留抵抵欠前的增值税计算并申报了,附加多缴了。本月想将上月多缴部分的附加 抵扣这月的附加。应该怎么操作?
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。
已经结转成本的时候才发现产成品入库的数量换算方式错误,少算了,导致成本过低,如何调整
老师,我们加盟商商户都需要给客户开票,就是我们能代理这个业务吗?用什么方式去做比较合适呢?
银行账户能看到余额吗,未分配利润和银行账户余额不一致是什么原因
老师:租的钢管 费和架子工人工费开在一张发票可以吗?如果可以,合同用是不是得体现租赁费和人工费
老师精斗云怎么用,我之前做会计处理是手工电子表格做账的,现在公司买了个金蝶的精斗云,我不会用
不是,本来进项是不够抵扣的,是要缴纳1万多的增值税的,在这个月申请到了22年的现代服务加计扣除10%的进项,就退了10多万的进项,所以够抵扣了,而且还有留抵
用了加计抵扣的分录,是这样的。借未交增值税,贷其他收益,这个是加计抵扣的分录。
那留底这部分我要怎么做分录体现呢
你好 不用写分录 了